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請(qǐng)問老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報(bào)表收入金額比我賬上實(shí)際多1468.61,系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報(bào)表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應(yīng)該是這個(gè)一般納稅人申報(bào)表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個(gè)金額?

2025-04-13 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-13 15:21

您好,那就需要修改當(dāng)期的申報(bào)表了哈

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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:22

4月的附表一,把這張紅字的負(fù)數(shù)金額手工填列到簡(jiǎn)易征收那列

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快賬用戶9140 追問 2025-04-13 15:23

就是我自己改下4月申報(bào)表就好了,不用去稅務(wù)局的吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:25

不需要線下,在電子稅務(wù)局就可以更正申報(bào)了哈

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快賬用戶9140 追問 2025-04-13 15:27

老師還有一個(gè)問題,就是我填的財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù),然后我不知道為什么它取不到我報(bào)的數(shù)據(jù),我看了好幾次了;還有就是我這里填的是總分公司合計(jì)銷售額,上面說的8160335.97是總公司單獨(dú)的銷售額,我們所得稅是匯總申報(bào)的,這個(gè)怎么弄?

老師還有一個(gè)問題,就是我填的財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù),然后我不知道為什么它取不到我報(bào)的數(shù)據(jù),我看了好幾次了;還有就是我這里填的是總分公司合計(jì)銷售額,上面說的8160335.97是總公司單獨(dú)的銷售額,我們所得稅是匯總申報(bào)的,這個(gè)怎么弄?
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快賬用戶9140 追問 2025-04-13 15:34

老師不行,我這是紅沖的沒體現(xiàn)進(jìn)去,這里不讓填負(fù)數(shù)

老師不行,我這是紅沖的沒體現(xiàn)進(jìn)去,這里不讓填負(fù)數(shù)
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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:36

您好,您是同城匯總嗎?

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快賬用戶9140 追問 2025-04-13 15:37

是的,同城匯總,老師先幫我看下上面的紅沖的那筆不能填簡(jiǎn)易征收那里,因?yàn)樗秦?fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:38

附列資料一填列了嗎?

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快賬用戶9140 追問 2025-04-13 15:42

老師填哪里?

老師填哪里?
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齊紅老師 解答 2025-04-13 16:16

開具其他的發(fā)票那一列

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快賬用戶9140 追問 2025-04-13 16:21

老師這個(gè)也填好了,就是這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票1%銷項(xiàng)稅14.69,我填進(jìn)去的話,4月有交稅的,現(xiàn)在這個(gè)稅會(huì)少14.69,我可不可以不要這個(gè)錢,不然我后面所有申報(bào)的數(shù)據(jù)都要改,不要的話,這個(gè)14.69我填哪里合適?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 16:23

您看一下能不能已交款的金額不動(dòng),也不退,就做下個(gè)月抵這個(gè)14塊多

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快賬用戶9140 追問 2025-04-13 16:24

我不填這個(gè)14塊多金額就好了,不知道能不能通過

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齊紅老師 解答 2025-04-13 16:26

不填的話申報(bào)表邏輯關(guān)系對(duì)不上

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快賬用戶9140 追問 2025-04-13 16:28

附加稅也有變動(dòng),頭大,我這里改了,后面報(bào)表能不能不改,直接匯算清繳?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 16:29

增值稅沒辦法匯繳,企業(yè)所得稅可以匯繳

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齊紅老師 解答 2025-04-13 16:29

這個(gè)沒辦法了只能一個(gè)屬期一個(gè)屬期的修改了

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快賬用戶9140 追問 2025-04-14 14:02

老師,您說這樣可不可以,稅務(wù)系統(tǒng)比我們多1468.61,那稅務(wù)的我就不改了,我把自己收入多做1468.61就好了,這樣行不行,畢竟稅務(wù)局自己都取不出來這紅沖的1468.61?

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齊紅老師 解答 2025-04-14 14:02

稍等同學(xué),我開車中,停好車幫您看一下哈

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您好,那就需要修改當(dāng)期的申報(bào)表了哈
2025-04-13
同學(xué)你好,這種情況下,可以考慮到稅務(wù)局報(bào)稅大廳人工更正申報(bào)4月份的增值稅處理。
2025-04-13
可以的,可以這么做的。
2025-04-14
你好,你申請(qǐng)退稅了嗎?退稅金額到你帳號(hào)上了
2022-06-14
您好,申報(bào)表主表簡(jiǎn)易計(jì)稅這一欄填報(bào)不含稅銷售額,簡(jiǎn)易計(jì)稅與銷進(jìn)項(xiàng)無關(guān)單獨(dú)補(bǔ)稅。
2022-05-18
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