同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發票,同時開了一張95000元的紅沖發票(紅沖20年10月份的發票),請問在小規模納稅人季度收入不超過30萬元的規定下,我們是還能開具10萬以為的普通發票嗎?這個紅沖發票到底是算21年,還是20年呢?
再想請教你一個問題。小規模納稅人的房產租賃公司,按季申報。在2022年11-12月陸續收到三年房租120萬(2023.1-2025.12),租房人兩個,小規模納稅人的30萬,一般納稅人的90萬,當時都未開發票。2022年12月開普票10萬,享受了減免稅,2023.1月又開了20萬普票,享受了減免稅。 計劃4月份開專票,交90萬的增值稅。這樣做對否?如果錯誤,正確做法是怎樣的?麻煩你了[抱拳][抱拳][抱拳]
我公司是小規模納稅人,在第一季度的時候開了專票,已經交了稅,在第二季度時候把這個專票沖紅開了負數發票20萬,然后相應的開了普票正數發票20萬,那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負數銷售額200000=190000,這個季度的銷售額應該是享受免征增值稅的吧,不會因為是普票的銷售額是39萬超過了就不能享受吧
老師們,我們是小規模企業,現在可以享受開電子普通發票月不超10萬元,季度不超30萬元是免征增值稅的,那現在我們可能面對一個客戶不需要開票,進賬肯定進公戶了,我申報稅肯定是填寫未開票收入的,他可能一次性轉80萬元,這種未開票的是否分季度一次不超過30萬讓客戶轉賬,能否享受免征增值稅的優惠政策?
請教老師:收到一張1%數電勞務普票含稅50萬元,開具發票的單位是小規模納稅人,我想請教的是,1個季度申報增值稅時,這份50萬元普票,申報納稅是個什么情況?情況是不是:30萬元按免征,20萬元減按1%繳納增值稅?還是按3%交稅?如果超過30萬的部分可以享受減按1%,那勞務合同總額約400多萬,全部都開1%普票有沒有風險?謝謝
為啥第二張圖片就不是 320/1000 了啊?
請教一下,非常感謝!12月31日 應收賬款科目借方余額為650萬,為什么不是用650萬?壞賬準備65萬 ?
請教一下,非常感謝!工程物資,再建工程,不是也有減值準備,備抵科目嗎? 為什么這個題目d.答案不愿進去?
這個被替換部分的賬面價值怎么算啊
老師, 實體價值=凈負債價值+股權價值。 這個等式怎么推出來的?
雖然我記住這個結論了,但還是沒理解透,誰能給我舉例計算一下?謝謝!
老師銷售費用期末余額是負數怎么調啊
這道題,公司借款100萬,實際到手90萬,期末還100萬,90萬按名義利率應該算9萬,最后卻還10萬,公司不就虧了1萬嗎?它實際負擔的利息比它應該負擔的高呀,不管我實際到手90萬還是100萬,最后都是還的10萬利息。
請教一下,非常感謝!選項c為什么不在營業成本列式
請教一下,非常感謝! 代扣代繳的個人所得稅,是職工支付出去的錢,為什么是支付給職工以及為職工支付的現金,支付再建工程人員的工資為什么不是支付給職工以及為職工支付的現金
?您好,2025年第一季度時,專票紅字20萬 %2B 普票40萬 = 凈銷售額20萬(<30萬),得出普票40萬免征1%增值稅。 2.如果2024年12月已繳1%增值稅(2000元),2025年Q1申報后可申請退回。登錄電子稅務局- “我要辦稅”-“一般退(抵)稅管理”。選擇 “誤收多繳退抵稅” 或 “增值稅制度性留抵退稅”,備查資料:原20萬專票的完稅證明(如2024年12月申報表)。紅字發票信息表及開具記錄。 3.我們的情況不影響退稅,因為12月如果是開普票也是免稅的,1季度 20萬也是免稅,就是12月多交的專票的稅