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我公司是小規模納稅人,在第一季度的時候開了專票,已經交了稅,在第二季度時候把這個專票沖紅開了負數發票20萬,然后相應的開了普票正數發票20萬,那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負數銷售額200000=190000,這個季度的銷售額應該是享受免征增值稅的吧,不會因為是普票的銷售額是39萬超過了就不能享受吧

2023-05-24 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-24 11:09

您好!實際銷售額季度不超過30萬開普通發票可以免增值稅的。

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快賬用戶6990 追問 2023-05-24 11:11

那我這種情況是不會說因為普票那里超過了30萬就不能享受增值稅免征吧

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齊紅老師 解答 2023-05-24 11:27

不會的,可以免稅的哈

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您好!實際銷售額季度不超過30萬開普通發票可以免增值稅的。
2023-05-24
你好同學,如果超過30萬,相當于全額都要按照這個百分之一來繳納增值稅了,不是超過的部分。
2023-11-11
你好 20萬是可以享受增值稅優惠政策 40萬全額交增值稅?
2021-03-16
您好,30萬元是包括普通發票和專用發票的。
2020-09-19
小規模代開專票不享受免征增值稅。 如果一個季度內開了25萬的代開專票,然后開了10萬的普通發票。那一共開了35萬的票,那在季度申報的時候是不是35萬要全額交稅,可以扣除25萬代開專票已經繳納的稅額。
2021-03-11
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