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請問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請退稅或者以后期間抵減?

2020-12-06 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-06 12:41

你好,不可以的,這個只能沖減第四季度的。

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快賬用戶4346 追問 2020-12-06 12:42

意味著,如果第四季度開具正數(shù)發(fā)票37萬元,沖紅8萬元,第四季度銷售額29萬元就可以享受免增值稅了是吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-06 12:43

你好?是的,同學(xué)的理解是正確的。

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你好,不可以的,這個只能沖減第四季度的。
2020-12-06
你好同學(xué),是的,按0申報即可
2022-12-24
你是個體戶的嗎 是的話11欄填寫5萬
2020-07-29
你好,這個也是可以免征增值稅。
2023-01-10
本期應(yīng)納稅額減征額的數(shù)據(jù) 試一下(3950868.47-818309.83)*2%-(39508.85-24549.28)=47691.6028
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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