不是的,這50萬需要全部繳納增值稅,按照不含稅的銷售額乘以1%
小規模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規定,只要開具過一張專用發票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
老師,這個新政策怎么理解,小規模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬元(含)以下的增值稅小規模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預繳增值稅。如您符合條件請自行申報享受,謝謝。 老師,我剛收到這個信息。我是小規模納稅人,開個季度開了10萬左右的增值稅專用發票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個季度申報增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
老師,小規模納稅人月度不超過10萬,季度不超過30萬,不繳納增值稅。同時,開具5%的租賃發票不享受減按1%的增值稅優惠政策。那么請問: 如果一個小規模納稅人開具了1張11萬元的租賃費發票,開具的普通發票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒有超過30萬,請問這一張發票是否需要繳納增值稅 謝謝
根據《財政部 稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財稅【2023】1號)、《國家稅務總局關于增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(國家稅務總局公告2023年第1號)的規定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅;小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額超過10萬元,但扣除本期發生的銷售不動產的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務、服務、無形資產取得的銷售額免征增值稅。請您準確核算適用情況,享受稅收優惠。 老師這個文件是說增值稅專票,季度不超過30萬也可以減免是吧?還是說普票可以免?文件里啥也沒說專票還是普票
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
一般賬戶如果注銷,里面的錢是可以直接取出來再注銷?然后一般戶具體使用規則是什么?
老師,日常工作中,小企業需要提取盈余公積嗎
有開15萬的發票,沒有進項發票,怎么報稅,老師
新開的公司,怎么建賬呢?老師
老師,請問24年費用多記賬了20塊錢,請問今年怎么調整一下?
2023年商標權累計攤銷多記了一次,2025年才發現,這個要怎么操作
請問有限公司A和3個自然人成立合伙企業,如果當年實現應納稅所得額100萬,3個自然人報經營所得,那A企業是有限公司怎么去申報?
老師好!請問在我不知情的情況下企業開通了我是財務負責人會有什么影響?
全部開1%的沒有風險的
超過30萬元不按3%交稅嗎?這家企業如果在開票過程中累計超過500萬,轉成一般納稅人了,那么后面再開具1%普票能開嗎?
只要開1%,不管多少,都是按照1%來交增值稅。
不可以的,轉了一般納稅人就不能開1%的發票了。