是的,1月份補(bǔ)計提這三個月的工資,申報個稅的時候也應(yīng)該在25年2月份1月補(bǔ)發(fā)的申報個稅
去年12月份和今年1月份的工資沒有計提,也沒有發(fā)放,個稅零報的,2月份想補(bǔ)發(fā)這三個月的工資,應(yīng)該怎么處理
12月份計提的工資1月份發(fā)放的,應(yīng)該2月份去申報個稅,但是1月份給申報了,現(xiàn)在交接的時候發(fā)現(xiàn)問題了,我這個月應(yīng)該怎么申報
老師您好,我們25年一月份補(bǔ)發(fā)了一個員工23年12月和24年1月2月份的工資,這種情況應(yīng)該怎么處理,是不是應(yīng)該1月份補(bǔ)計提這三個月的工資呀,還有申報個稅的時候是不是也應(yīng)該在25年1月份申報個稅呀
員工23年年終獎,我是24年2月份申報的(也就是說跟24年1月份工資一起申報的),員工23年11月離職了,新在的單位24年有補(bǔ)貼,要求是24年不能有其他單位工資薪金,員工找我處理了,我該怎么操作
老師,我們元月份給一個員工補(bǔ)發(fā)了了23年12月,24年1月和2月的工資,這三個月的工資是不是應(yīng)該要申報個稅呀
老師您好,請問 借方 應(yīng)付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務(wù)費(fèi),該怎么做賬務(wù)處理
其他應(yīng)付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費(fèi)用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認(rèn)繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進(jìn)項需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是做次月做賬就不做負(fù)數(shù)發(fā)票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發(fā)票能認(rèn)證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務(wù)可以開6個點的發(fā)票
老師好,算當(dāng)年增值稅稅負(fù)時,是按當(dāng)年1月--12來核算的,還是以申報日期當(dāng)年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
24年暫估了20萬,24年沒有開票,沒有沖掉,25年預(yù)計也不會再開票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調(diào)贈項目表最后一行其他填調(diào)增20萬對嗎?
這個申報個稅就是跟之前申報個稅一樣的流程正常申報個稅是吧
是的,就是那樣子的
好的謝謝老師
老師您好,我們是物業(yè)公司,我們收到供電公司電費(fèi)單據(jù)的時候,交了電費(fèi),然后業(yè)主購電的時候我們會賺取收入,還有一部分電是物業(yè)辦公室自用的電費(fèi),像這些應(yīng)該怎么做分錄
那么那個計入其他業(yè)務(wù)收入-水電費(fèi)
就是我們1.收到供電公司電費(fèi)單據(jù),交電費(fèi)時借:庫存商品,貸銀行存款, 2.業(yè)主購買電時借銀行存款,貸其他物業(yè)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),3.物業(yè)公司自用電費(fèi),借管理費(fèi)用-自用電費(fèi),貸庫存商品, 現(xiàn)在就是每個月業(yè)主購買電金額和我們交給供電局電費(fèi)金額不一樣,這個是不是還需要做一筆分錄?
?交電費(fèi)借:其他業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款, 業(yè)主購買電時借銀行存款,貸其他物業(yè)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)
那物業(yè)公司自用的部分是不是就借記在管理費(fèi)用,貸其他業(yè)務(wù)成本嗎?
現(xiàn)在就是涉及到自用的部分,還有就是業(yè)主購買的電費(fèi)少于或者多余我們交給供電公司的電費(fèi),這種情況需要做分錄嗎
是的,自用的部分計入管理費(fèi)用
那自用部分的分錄對嗎?
是的,就是那樣做就行
那還有一個問題,如果我們給供電公司交了10000元的電費(fèi),然后業(yè)主購電總共是5000元,自用部分電費(fèi)時2000元,然后還有3000元差異,這個3000元的差異應(yīng)該怎么處理
扣除自用部分,差額都計入其他業(yè)務(wù)成本
那這樣的話是不是就不需要針對這3000元的差異在單獨(dú)做分錄,在給供電局交電費(fèi)時做的那個分錄就是了
是的,就是那個意思的
那如果我們給供電局交了10000元電費(fèi),業(yè)主購電時9000元,然后自用電費(fèi)時2000元,現(xiàn)在超了1000元,這個1000元需要怎么處理
自用超過還是計入管理費(fèi)用
哦哦謝謝老師,對了老師,電費(fèi)需不需要在每個月底結(jié)轉(zhuǎn)電費(fèi)呀
那個是損益,需要按月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤