你號,回去更正申報,抱在2023年
老師,我們公司員工,23年的年終獎,我聽劉洪偉老師的關賬課,說23年的年終獎可以單獨算個稅,那我們24年1月份發12月份的工資,是要把,如果老板需要用錢就要把這個年終獎,1月份給他發了,24年年終獎就并入工資算個稅了可對?不可以單獨計算算個稅,可對啊,課是回放的課
你好老師,麻煩問下,我公司23年有1員工因一直未發工資,也未申報個稅,也未計提工資,到24年2月份銀行轉賬支付了他去年的工資,我該怎么處理工資計提和個稅申報,謝謝老師!
公司員工發了雙薪,是在一月份發的,老板給自己發的12萬年終獎,就是23年工資,24年一月份發的雙薪,2月份申報了個稅,并扣的個稅 現在的問題是 我23年現在那個個稅申報的話,這筆雙薪是不屬于23年收入嗎?
公司員工發了雙薪,是在一月份發的,老板給自己發的12萬年終獎,就是23年工資,24年一月份發的雙薪,2月份申報了個稅,并扣的個稅,如果不算23年收入多少話,那這些收入是等24年個稅匯算申報再去申訴退稅是嗎?因為都沒有填專項扣除,2月份申報個稅的時候直接在公司扣了個稅
老師,我公司是勞務派遣公司,24年12月0申報了65位員工,稅務局讓核實是否在職,如果不在職要做離職處理。有9個員工是2024-11-1離職,但11月發了工資,也申報了(因為10月的工資,11月發,所以員工11月離職了也依然有收入申報)。那我現在做離職處理離職日期寫2024-11-1的話會影響11月已申報的嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
23年還能申報嗎?
還可以回去更正申報的這個
那我去試試,這個更正個稅,跟23年年報有影響嗎
不需要再去考慮所得稅了這個
我應該是把24年1月份申報的個稅挪到23年12月份是嗎?我剛進去更正申報,提示本地扣繳端不存在改筆申報記錄,不能更正申報
那問問12366這個情況吧具體
老師,我可以提前申報,后面在發放嗎?要不然更正申報以后跟實際情況不符
不可以的,工資這個發發給了才可以申報的
工資是24年2月份才發的,能在23年12月份申報嗎?不能有什么影響
不可以,可以提前計提
可以計提理解,不能提前申報,這是什么原理,那我提前申報了有什么后果?就說這是這個月的工資,當月有一些原因不能發放,下次再發就不行了
你實際不一致,工資是發放了才可申報
實際操作中,本月申報上月工資,本月發放上月工資,本月工資發不出來,工資一樣沒有發放啊,拖到后面幾個月才發的,實際也不是沒有這可能
那就是不讓你更正,你如果再24年刪了這筆申報,那么這個不可以扣除計算所得稅時
工資不是每月申報都發清的,有效益不好,錢不夠發工資的,申報的工資不就往后拖延嗎
但是工資申報時發放為準,就這樣要求的