您好,是的,,這個要申報工資的
老師,12月入職的員工,專項扣除房租到23年12月,24年1月份沒有專項扣除信息,我們12月工資是1月份發的,12月工資表專項扣除扣了1500元房租,2月申報1月份發的12月工資的個稅與工資表不符,導致實發工資不/樣,該怎么辦好呢?多謝了
請問,24年的2月份補發了23年的三個月工資,個稅應該在3月份報對嗎?一次性報了去年三個月的工資會超,有什么合適的方法嗎?
老師:23年的工資在24年1月和二月發放了,個稅我是在2月和3月申報的,可以嗎
公司員工發了雙薪,是在一月份發的,老板給自己發的12萬年終獎,就是23年工資,24年一月份發的雙薪,2月份申報了個稅,并扣的個稅 現在的問題是 我23年現在那個個稅申報的話,這筆雙薪是不屬于23年收入嗎?
老師,請問一下23年11-12月工資,2024年1月發放11月,2月申報。2月發放12月,3月申報。那是不是23年11-12月需要計提工資?然后24年5.31前發放,應該也算23年的費用吧
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
因為元月份發的,這樣算一下就相當于一次發了四個月的工資,總共是10000元,這樣的話是不是就要交個人所得稅
可以補申報,這樣就不用交稅了
怎么補申報?
去窗口補申報,把前面的補上
好的,謝謝老師
不客氣 ,很高興幫你