您好,可以的,這個能認證成功的
每月月初2號才能跟客戶對賬,5號前開發票,就能收到貨款,我是在2號對了賬確認了銷項,然后認證進項,然后開出發票,再抄稅清卡,然后把這個應交增值稅15號前報了嗎
普票只有名稱和稅號對了,地址和電話只填了電話,開戶行及帳號只填了賬號,這樣的發票能用嗎?
老師好 俺公司有個一般戶 以前開票發票都是寫的基本戶的銀行賬號 現在老板說開票銀行賬號寫一般戶 這樣行嗎
老師 請問一下啊 個體代開發票 哪里的開戶行及賬號 我們填寫了 為什么是一串數字 后面寫的完稅證號 我們的銀行賬號及開戶行去哪了
老師,收到一張專票,對方的開戶行及賬號的地方,他只填了他的開戶行,沒填賬號,這張票能用嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝