你好,這個月交的是上個月的稅,所以1號就可以抄稅了,然后電子稅務局申報后就去清卡
每月月初2號才能跟客戶對賬,5號前開發票,就能收到貨款,我是在2號對了賬確認了銷項,然后認證進項,然后開出發票,再抄稅清卡,然后把這個應交增值稅15號前報了嗎
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
老師,我現在差點進項,然后就是五月底的材料款沒開發票呢,下周一說給回來開,我現在也能把六月的認證了吧。然后再15號之前報稅。
老師,請問一下5月份有張進項已經認證并入賬了,6月15號之前也申報了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開的紅字信息表并且發票也郵寄回去給了對方紅沖了,那我們需要做進項轉出 ,賬上怎么體現呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
你好老師,我們公司和客戶公司的來票時間會比較長,比如我這月付完款,待對方發出貨物核對完無誤簽收后,對方才會開具發票,可能這個進項票我們就要次月才能收到了,而我們的銷售在本月就發生了產生了銷項,就算這個進項票是在次月15號前收到也不能勾選抵扣是嗎?②如果不能勾選的話,我們賬上收的應確認為無票收入的是否可以在次月在電子稅務局補報無票收入呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
比如10月2號對9月份的賬,然后把發票開出來,只能在11月申報這筆增值稅是吧,然后9月份沒有開過發票1號抄稅清卡,不用申報增值稅
是的,10月開的就是11月申報,沒開票也得要去零申報