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24年暫估了20萬(wàn),24年沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有沖掉,25年預(yù)計(jì)也不會(huì)再開(kāi)票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調(diào)贈(zèng)項(xiàng)目表最后一行其他填調(diào)增20萬(wàn)對(duì)嗎?

2025-04-29 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-29 16:02

無(wú)票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目, 如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 16:33

因?yàn)?4年估了,沒(méi)沖,那利潤(rùn)表按24年暫估的填報(bào),匯算清繳上調(diào)增交稅,會(huì)計(jì)分錄在25年4月做沖減24年的暫估分錄,借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:34

虛假暫估的才需要做沖的分錄

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 16:35

算虛假暫估吧,那是不是分錄和填報(bào)就按我上面的做啊

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:37

那么先做紅沖調(diào)整分錄,修改上年的報(bào)表,再做匯算

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 17:03

修改24年的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?我看紅沖分錄做好后,沒(méi)影響24年的報(bào)表數(shù)據(jù)啊

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:03

因?yàn)槟阕鲑~是在25年做的,當(dāng)然不會(huì)直接影響24年的報(bào)表,需要手工修改

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 17:05

就是暫估寫(xiě)在25年,修改24年應(yīng)付賬款和利潤(rùn)分配的金額,改成沒(méi)估之前的,那再做匯算,就不用調(diào)增了吧

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:07

意思是導(dǎo)出上年的報(bào)表,按紅沖的分錄手工修改

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 17:30

那24年估了,25年收到票了,也紅沖了,24年匯算清繳就不用調(diào)增估的成本了吧

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 17:33

只是修改做賬的報(bào)表,那年報(bào)還是得按修改后的報(bào)吧,還是得調(diào)增暫估金額是吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:33

除非你24年暫估的金額是真實(shí)的就不需要調(diào)上年的報(bào)表,虛假暫估就要調(diào)

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 17:36

那有一家24年暫估是真的,25年收到票了,也做相應(yīng)分錄了,稅務(wù)上年報(bào)就按做賬軟件上的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),匯算清繳也不用調(diào)增,以后年度報(bào)表和匯算清繳還是正常申報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:37

是的,就是那樣處理就行

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 17:40

那估的假的,就直接調(diào)增匯算清繳行吧,以后也不沖了,也不用調(diào)整報(bào)表了

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:41

不行,虛假暫估必須要修改報(bào)表,因?yàn)閿?shù)字是假的

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 17:49

假的,做賬軟件因?yàn)樵?5年調(diào)的,所以24年數(shù)據(jù)沒(méi)變化,不好把做賬軟件上的也改了吧,只能導(dǎo)出修改下資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤(rùn)分配金額,然后按修改后的身板年報(bào),沖掉的應(yīng)付賬款就不在24年報(bào)表改了,在25年申報(bào)就行,然后在匯算清繳調(diào)增下,就行了吧

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:50

報(bào)表改為正確的了,就不需要再納稅調(diào)增了

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 17:54

那申報(bào)24年,年報(bào),就把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那減去暫估的,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款那減去暫估的填也行吧

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快賬用戶(hù)6015 追問(wèn) 2025-04-29 17:55

匯算清繳上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和利潤(rùn)總額也按減去暫估的記。

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:55

是的,還需要調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)

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2025-04-29
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-04-15
對(duì)的,是的,就是這么做。
2024-05-31
你好,是虛增的嗎?如果是的話(huà),借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024-02-18
您好,需要更正納稅申報(bào)表
2021-07-18
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