您好,選暫估成本,在24年5.31匯繳前取得發票就不用調增,分錄是沖回原暫估成本的分錄,再用取得發票的金額來做分錄,科目是一樣的,金額為正數。 不用影響24年利潤,因為暫估和取得發票的金額不會差異大
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
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老師,23年,借管理費用,貸應付賬款~暫估,24年沒有取得發票,沖回借應付賬款,貸管理費用,不影響24年的管理費用嗎,不好意思,有點不懂
您好,您太謙虛了,這個沖回的分錄當然是影響24年利潤表的。我的意思是發票來了,差異不大的,不會影響24年利潤。 沒來發票我們納稅調增,用這個沖回 ?借:以前年度損益調整(負)貸:應付賬款-暫估(負)?
老師,您好,如果暫估120萬,發票回來100萬,那20萬需要交稅,20萬用以前年度損益科目嗎?如果暫估120萬,發票150萬,這個不會影響23年度,如果發票一直沒取得,那這暫估的120萬,我需要在2024年5月份,做借以前年度損益,正常交稅,老師對嗎,這么操作,稅務會有風險提示嗎
您好,1.20萬用以前年度損益科目,是的 2.150萬發票都沒有來,全部要納稅調增,交所得稅的,這樣操作是很規范的,沒有稅務風險
非常非常感謝您,謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
您好!我下午有事外出了,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~