只要之前之前抵扣過了增值稅,他給你開了紅的確認(rèn)單的都需要
老師,我開了一張專票但是金額錯(cuò)了,對方也認(rèn)證了,我這邊開了一個(gè)紅字信息表,因?yàn)闀r(shí)間間隔一個(gè)多月,合同挺多的就開錯(cuò)了,我的紅字信息表已經(jīng)開了,不是對方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應(yīng)該把紅字信息表和開的銷項(xiàng)發(fā)票都給他們是嗎?對方走一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,12月我司開了紅字通知單,供應(yīng)商沒有開出來 紅發(fā)票,那我這個(gè)月申報(bào)12月的增值稅時(shí),需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填報(bào),那我的賬也用紅字通知單做進(jìn)項(xiàng)紅字么,不然我賬上的稅就和申報(bào)表不一致了
老師,您好,當(dāng)月生成了紅字信息表,對方也開了紅字發(fā)票,但我沒收到發(fā)票,忘記入賬,申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額那里帶出來了紅字專用發(fā)票表上的金額,這種要怎么處理呀?賬已經(jīng)結(jié)完了,可以放到下個(gè)月嗎?
老師,你好,國稅局網(wǎng)站上增值稅申報(bào)表跳出的7月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的總數(shù)比我們實(shí)際收到的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)要少。申報(bào)表和全電數(shù)據(jù)發(fā)票按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查詢界面對應(yīng)的紅字也不一致,請問是什么原因?如何處理?
這個(gè)題計(jì)提折舊沒有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
對方因?yàn)殚_票有誤開的一正一負(fù)的發(fā)票我們也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我們抵扣過了,對方開了紅字確認(rèn)單的,這個(gè)在哪里可以快速查詢到呢?老師
需要 看字發(fā)票重新認(rèn)證 發(fā)票查詢里面有一個(gè)數(shù)電發(fā)票查詢 在這里面可以查別人開給你的發(fā)票,或者是你自己開出去的,你自己選擇就行。里面有一個(gè),我是購買方的。
老師,在已經(jīng)抵扣勾選的界面也可以查詢吧?我們可能上月初勾選了,上月末對方?jīng)_紅了,可能就會影響我們,我們就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對嗎?若是這種情況,我們需要重新勾選,重新確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)對嗎?
他幾月份開的,12月份開的你可以查,如果1月份開的,你現(xiàn)在查不到。
而且,負(fù)數(shù)發(fā)票這里查不到,只能查正數(shù)發(fā)票允許你勾選的,比如專票或者是電子通行費(fèi)普通發(fā)票。
若是我們上月初勾選了,對方上月末紅沖了,我們是不是要重新勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呢?
對的是的對的是的。
老師,我們沒有還只是勾選,還沒統(tǒng)計(jì)確認(rèn)呢,這個(gè)也算入我們已經(jīng)計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?
這不算呀,你需要抵扣的不就減少了,減少了你得用其他的進(jìn)項(xiàng)來過來抵扣不是。
人家已經(jīng)紅沖了,你勾選的這一個(gè)就沒有用了,你不得換別的?
只要進(jìn)項(xiàng)還沒進(jìn)項(xiàng)最后一步“統(tǒng)計(jì)確認(rèn)”,進(jìn)項(xiàng)稅額就還沒鎖定,也不會帶入到增值稅申報(bào)表對嗎?
是的對的是的對的。
老師,我想問下增值稅申報(bào)表自動生成的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等數(shù)據(jù)一定是準(zhǔn)確的嗎?我把紅字確認(rèn)單和已經(jīng)抵扣的表比對了好久總是對不上申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)
一般是沒有問題的,這個(gè)很少有出錯(cuò)的。
開過來的紅字確認(rèn)單都是無需確認(rèn)的,都是開錯(cuò)了沖紅的,我們也沒勾選的。納悶了,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額多出3萬多
你們勾選了,沒來得及確認(rèn)是這個(gè)情況嗎?然后他也要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我們勾選了還沒操作最后一步統(tǒng)計(jì)確認(rèn)呢,而且勾選的不是開票有誤沖紅的發(fā)票號
若是勾選了,沒有統(tǒng)計(jì)確認(rèn),對方開紅票我們也要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?我們都沒正式做進(jìn)項(xiàng)呢
那你看下對方的紅字確認(rèn)單,里面選擇了購買方已抵扣還是未抵扣。
老師,請問下在哪里可以選擇或者查看購買方已抵扣還是未抵扣呢?紅字確認(rèn)單目前看見的都是開票有誤,無需確認(rèn),
你點(diǎn)開紅字確認(rèn)單中間那里就有。