一、可能的原因 1.數據傳輸問題國稅局網站與企業自身的財務系統或發票管理系統之間可能存在數據傳輸延遲或丟失。例如,某些發票的進項稅額轉出信息在傳輸過程中出現遺漏,導致國稅局網站上顯示的數據不完整。全電發票系統與國稅局申報系統之間的數據同步可能出現偏差,導致兩邊的數據不一致。 2.系統計算差異不同系統對于進項稅額轉出的計算規則或口徑可能存在細微差異。比如,在某些特殊業務的處理上,國稅局網站的申報系統和企業內部使用的全電發票查詢系統可能有不同的理解和計算方式。對于一些涉及稅法解釋和稅務處理模糊的領域,不同系統可能會根據自身的算法和邏輯進行計算,從而產生差異。 3.人為操作失誤企業財務人員在錄入發票信息或進行稅務處理時可能出現錯誤,導致實際需要做進項稅額轉出的數據與申報系統中的數據不一致。例如,漏記或錯記了某些紅字發票的信息。在發票管理和稅務申報過程中,如果多個財務人員參與操作,可能存在溝通不暢或操作不統一的情況,進而引發數據一致的問題。 4.發票異常情況存在部分發票的狀態異常,如紅字發票未被正確識別或處理。可能是由于發票開具方在開具紅字發票時出現問題,或者接收方在接收和處理紅字發票時出現疏漏。一些發票可能因為網絡故障、系統錯誤等原因,未能及時更新到國稅局網站或全電發票查詢系統中,導致數據顯示不準確。 二、處理方法 仔細核對數據 對比企業內部的財務系統、發票管理系統中的進項稅額轉出數據與國稅局網站上的申報表數據以及全電發票查詢系統中的數據。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務局系統申報的時候,自動帶出來了需要進項稅額轉出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發票也沒有收到,應該是也是廠家給我的發票有問題我們已經認證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進項稅額在借方做的負數,請問我應該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負數對嗎?把把稅務申報系統帶出的總進項稅額轉出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出):37780.40 貸方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額):37780.40 這樣處理還是應該怎么做?
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發票申請表,并已發送給銷售方,但是因為疫情原因,現在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發票和正數發票已開具過來,但是我們這個月內開具不了紅字發票和正數發票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉出嗎?感謝
老師,你好,國稅局網站上增值稅申報表跳出的7月進項稅額轉出的總數比我們實際收到的需要做進項稅額轉出的數據要少。申報表和全電數據發票按照相關標準查詢界面對應的紅字也不一致,請問是什么原因?如何處理?
老師,我們是進出口公司。之前按照按照銷售發票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發票也是根據報關后,進項發票取得了,才開相應的銷售發票確認收入。結果,現在稅務出現異常。進出口那邊跟稅務我們申報數據就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進項發票2022年才收回來,所以收入就報在2022年了,2022年有的出口業務,收入就確認到2023年了,2023年的,大部分就確認到今年了。銷售發票也是今年開的。現在稅務要求把數據還原,相當于以出口那邊的數據為準。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當年。和去稅務大廳更正申報
CDE會計師事務所委派A注冊會計師擔任上市公司丙公司2022年度財務報表審計項目合伙人。審計項目組在審計中遇到下列事項: (1)A 注冊會計師因繼承其祖父的遺產獲得丙公司股票 20 000股,承諾將在有權處置這些股票之日起立即出售。(2)B 注冊會計師和 A 注冊會計師同處一個分部,不是丙公司審計項目組成員。B的母親和丙公司某董事共同開辦了一家早教機構。(3)丁公司是丙公司的母公司,聘請 CDE 會計師事務所為其共享服務中心提供信息系統的設計和實施服務。該共享服務中心承擔丁公司下屬各公司的財務及人力資源等職能。(4)CDE會計師事務所推薦丙公司與某開發區管委會簽訂投資協議,因此獲得開發區管委會的獎勵 10萬元。要求:針對上述第(1)至(4)項,逐項指出是否違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關職業道德和獨立性的規定,并簡要說明理由。
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師,付檢疫處理費,只有出口才有對嗎?進口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費,我在4月份做計提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請問,有限合伙企業,在填寫工商年報的時候,沒有股東出資情況,是不需要填寫股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個分錄是啥意思呀,為啥收入是負數呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動產 現在要開租賃發票 是不是也是要到跨區稅源登記處開發票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運輸公司,年收入幾千萬,老板同時注冊了好幾個小規模公司在同省的不同地區,也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開發票的時候小規模公司開,成本在一般納稅人公司這里,小規模公司再找相應的成本發票,小規模公司開發票快到500萬元的時候就不用了,再從其他地區成立新的公司,經營地不在那里,目前讓我做這些小規模公司的賬務,同時開發票,我說這有風險,目前了解的會計說,老板都懂,而且老板上面也有認識人,那些小規模公司也都被預警過,情況說明,補稅也都做過,現在工作不好找,我經驗也不是很多,請問這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營業外收入是不是需要納稅調整?
老師我們去年中途7月收購了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時候還要不要考慮之前1到6月未收購過來的財務數據
老師,你好!國稅局申報表的進項稅轉出只有一個總數,如何看得見明細呢?全電發票查詢和公司內部財務系統數做得一致的。“發票查詢統計”界面下的進項稅額轉出查出來完全是對不上的。
查詢進項轉出明細表
老師你說的是“發票查詢統計——進項稅額轉出情況查詢”嗎?我在這里查到的數據完全就是不對滴,與我們當月實際收到的,全電發票查詢的都不同
同學你好 你賬套里的進項轉出都有明細的
老師,你好,財務賬套的進項稅額轉出明顯和全電數據發票查詢及實際收到的發票數據都是一致的呢,現在是前兩者比增值稅申報表彈跳出來的進轉數多,我就想知道稅局網上哪里可以查到準確的進項轉出明細?
那就是進項稅轉出情況查詢里面查 如果不對就只能去大廳