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你好!我想問一下:我家是小微企業2季度我家開票額20萬這筆我做了收入198019.8和應交稅金-應交增值稅 1980.2那么年底這筆應交稅金我又做了這筆賬借:應交稅金-應交增值稅1980.2貸:營業外收入-政府補助1980.2對不

2024-12-20 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-20 16:54

您好,小企業會計準則下你的做法是正確的

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快賬用戶5481 追問 2024-12-20 17:12

我想問一下這筆賬營業外收入在所得稅匯算清繳繳稅嗎?填列哪里

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齊紅老師 解答 2024-12-20 17:16

您好,要交企業所得稅的,我記得填在營業外收入下的其他營業外收入

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您好,小企業會計準則下你的做法是正確的
2024-12-20
您好,您公司是一般納稅人還是小規模納稅人?
2020-10-13
主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免
2023-06-26
你直接紅字反沖多結轉的
2020-09-08
你好,對的是的,這個結轉的分錄在季度末做就行,也就是在12月底。
2021-12-29
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