您好,這個的話,是季度結束末,做一筆?借應交稅費應交增值稅貸營業外收入
我們開出去的銷項發票是1個點的,做分錄 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 當本季末沒有超過30萬,不需要交增值稅,那這個稅金能否做成 借:應交稅金-應交增值稅 貸:營業外收入
請問老師 小規模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
老師您好,我想問一下,就是我們公司購進庫存商品以后,嗯轉手就賣給對方了,然后對給對方開了發票,然后我們銷售的這個分錄怎么做,然后那個款項也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營業務收入貸款的應交稅費,應交增值稅,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入,政府補助,同時做借主營業務成本貸庫存商品
還有老師我想問一下,就是那個公司這個銷售貨物開出去發票以后,他這個分錄做的那個應交稅費應交增值稅,嗯,他不是給你做一個借應交稅費應交增值稅貸營業外收入政府補助嗎?是不是這個分錄最好都每次做到季度末呀?
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業務是有那個收入,嗯,然后有那個嗯應交稅費,然后應交增值稅,嗯,我沒有轉入營業外收入,然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結轉到營業外收入,然后等到我就是12月份的時候,我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應交稅費應交增值稅,他們的合計數一次性的轉入營業外收入行嗎?
老師好,請問報表報錯是更正好還是作廢重新報好,增值稅和企業所得稅報表我已經修改10幾次了
轉租辦公場地的,產權號從哪里來?
可以給個人開專票嗎他能抵企業稅嗎或者他能抵扣什么稅
老師,滅火器空瓶給別人回收,有庫存現金收入,這個要交稅嗎?
各位老師,門式起重機的運輸費,檢驗備案費出租方給開具了**經營租賃——機械設備租賃費*發票,這個可以嗎
請問總公司下設分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進項是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
如果買財務軟件使用期10年怎么做分錄
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產已經入固定資產,今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?