你好,不需要做的,沒有稅額。
老師,我們是小規模納稅人,現在有應交稅費-應交增值稅(銷項)這個科目,現在增值稅減免,我如何做分錄?我是做借應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸營業外收入-政府補助嘛?
老師您好,我們開的普票免稅,我還需要做這一筆分錄嗎?借應交稅費—應交增值稅 貸營業外收入—政府補助 我7月份開的都沒做,有關系嗎?
老師 您好 小規模開了普票 但是沒有超30萬 報稅的時候 免稅 那入賬的增值稅2000(已開普票) 需要做賬嗎 做的話是 借方應交稅費-增值稅(小規模) 貸方 營業外收入-政府補助嗎 謝謝
還有老師我想問一下,就是那個公司這個銷售貨物開出去發票以后,他這個分錄做的那個應交稅費應交增值稅,嗯,他不是給你做一個借應交稅費應交增值稅貸營業外收入政府補助嗎?是不是這個分錄最好都每次做到季度末呀?
老師,您好!請問一下: 小規模納稅人開具的普通發票的免稅稅額,這個分錄應如何處理呢。謝謝! 借: 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸: 營業外收入-政府補助
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快。