你好,用以前年度損益調整科目做成本
老師好,請問,我們3月給A公司開了13w9的發票,他給我們走了一筆11w7的流水和一筆5W承兌=16.7,但是我們老板說是去年12月份發票多開了,現在跟A公司的錢和票是平的,我是今年3月才把賬接過來的,請問現在跟這家公司的帳要怎么做平呢
我司跟A公司簽訂了一個結構加固工程專業分包合同,今天項目那邊才告訴我,年前讓B勞務公司代支付工人工資里有一批工人工資4萬,是我們跟公司A簽訂了專業分包合同的的工人的。但這批工人工資當時給了B勞務代發了。想問一下這種情況下,我們跟A公司的賬務如何處理?發票怎么處理?我們還能收A公司發票嗎?
老師好,我公司與建設方簽訂了專業分包合同,但是與總包方(主體建筑方)簽訂了工程施工配合費協議,總包方給我公司開了企業管理服務*管理費的專票。請問一下關于這張發票我該怎么做賬務處理。
請問,比如建筑公司A接了某所高校B的工程,然后A公司把工程給了另外一家建筑公司C做,那A是不是屬于分包方,C公司開了一張工程服務的發票,我做賬務處理時需要通過工程施工科目 嗎?
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那要怎么寫分錄?
借以前年度損益調整 貸銀行存款