你好,你看看之前收入掛賬是掛了16.7嗎,是的話沖,往來就可以!
老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務在做賬,A公司和B公司,我在對賬的時候發現2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 我現在要怎么處理呢
老師好,請問,我們3月給A公司開了13w9的發票,他給我們走了一筆11w7的流水和一筆5W承兌=16.7,但是我們老板說是去年12月份發票多開了,現在跟A公司的錢和票是平的,我是今年3月才把賬接過來的,請問現在跟這家公司的帳要怎么做平呢
老師好,請問3月我們給A公司開了一張139661的發票,他們給我轉了167517,這個時候我們跟A公司清賬了 不欠發票不欠錢,后來又給我們轉了15W貨款,但是還沒發貨,這筆15W我記了預收賬款,三月開的139661發票我記了主營業務收入,剩下的應該怎么平賬 怎么紅沖?要做幾筆憑證?
請問一下老師,年初1月份我們支付了一筆服務費給A公司,A公司說到年底補開發票給我們,但是A公司現在注銷了,我們支付的這筆服務費該如何處理?
老師你好,我們是批發零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票,老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現在稅務局風險提示了,說是企業所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯系,他們今天又重新給開一張一樣的發票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
怎么看?看科目余額表嗎
可以查應付賬款明細科目
應付賬款里沒有他家
那掛的什么科目呢,找到之前對應科目沖銷
我也不知道掛的什么科目,還有可能是哪些科目?
找到那筆金額的銀行存款對應的點開那筆憑證就看到
沒有那筆憑證,我是2月開始建帳套的,能不能先按3月的發票記賬
你好!同學!可以的!謝謝
老師 我在應收賬款里找到了他家,他家3月給我們打了15W的貨款,我們還沒發貨開票,去掉這個15W,我應該怎么記f分錄呢
麻煩您看一下
這個15W我記在預收里了,剩下的怎么平掉呢
你好!不要著急一筆筆分析,付了款的你記了預收,開票了,直接沖預收, 至于之前做了應收貸方吧,現在又做了預收你等于多做了一筆對吧,那你直接充掉一筆就可以了~
我沒聽懂老師,就是多收了一筆15W的我已經入賬做了預收,剩下的科目余額表里的數字我該怎么紅沖?
拋開15W不算,他這個月給我轉了167517,我給他開的票是139661,其實這樣是已經平了的
你好!你最好點開明細賬有幾筆,然后你們發貨和開票幾筆和總金額,看看收的錢多還是開的票多! 看你這里好像是40多萬還沒有開票,去掉你說的15萬,還有二十多萬你看看是以后還需要開票和發貨嗎
你要沖紅,點開那比分錄看看以前怎么做的反方向沖就可以!謝謝
去掉15W我們跟他家帳是平的,他不欠我們錢 我們也不欠票
這是明細,我把我們這個月開給他的139661也入了主營業務收入 現在要怎么紅沖 做分錄 ,麻煩老師說清楚些可以嗎
這樣啊,就是15萬的誤差,你之前是借銀行存款貸應收賬款是嗎,那錢也是多收了150000吧,那就按照之前的反方向沖紅15萬就可以!
現在不是要沖15W ,沖的是之前的,拋開15W ,我怎么把帳平了
你好!139661做了收入了!現在要沖紅,借主營業務收入 銷項稅 貸應收賬款謝謝