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老師好,請問3月我們給A公司開了一張139661的發票,他們給我轉了167517,這個時候我們跟A公司清賬了 不欠發票不欠錢,后來又給我們轉了15W貨款,但是還沒發貨,這筆15W我記了預收賬款,三月開的139661發票我記了主營業務收入,剩下的應該怎么平賬 怎么紅沖?要做幾筆憑證?

2022-04-23 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-23 11:56

你好同學,嗯,那這樣你確定了收入以后,你 借應收賬款 貸主營業務收入,貸應交稅費,應交增值稅銷項稅額,然后這一筆金額是。139661

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齊紅老師 解答 2022-04-23 11:56

那個15萬的呀,我建議你也是 借銀行存款 貸應收賬款。

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齊紅老師 解答 2022-04-23 11:56

然后呢,你先都用應收賬款去掛賬,嗯。

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齊紅老師 解答 2022-04-23 11:57

那個167517的那個,你也可以用應收賬款去掛賬的。

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齊紅老師 解答 2022-04-23 11:57

那你可以暫時先掛完了以后呀,你可以等到年底的時候再去沖點那個往來科目就可以的,如果說確實不需要嗯,開發票的確實也不太需要發貨的。

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 12:11

為什么要等到年底的時候再沖呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-23 12:15

你好同學,我只是給你提了個建議,因為你現在你自己能確定你每次的轉款他都能給你開過準確來的發票嗎?

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 12:46

是我們給他開發票的老師,我想現在就給他平了要怎么操作呢,我已經把15w的改成了借:銀存,貸:應收。 我已經入賬的發票金額139661就是先借:應收,貸:主營 ,應交稅費-銷項稅額

是我們給他開發票的老師,我想現在就給他平了要怎么操作呢,我已經把15w的改成了借:銀存,貸:應收。   
我已經入賬的發票金額139661就是先借:應收,貸:主營 ,應交稅費-銷項稅額
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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 12:47

這是第二筆

這是第二筆
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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 12:53

“那個167517,也先掛應收”這筆錢我們是三月已經收到了,也是先掛應收再紅沖是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-23 13:04

你可以這樣做的,可以都先掛到應收里。

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 13:28

我把這個月他家給我們轉的錢都做在應收里了,然后再做一筆入賬:借:應收 貸:主營業務收入 ,應交稅費 應交增值稅 銷項稅額嗎

我把這個月他家給我們轉的錢都做在應收里了,然后再做一筆入賬:借:應收 貸:主營業務收入 ,應交稅費 應交增值稅 銷項稅額嗎
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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 13:35

這樣對嗎

這樣對嗎
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齊紅老師 解答 2022-04-23 13:38

您好,開發票的做第二筆憑證,不開發票的不用這樣做

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 13:54

腦袋暈了 應該是這樣的對吧

腦袋暈了 應該是這樣的對吧
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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 13:54

這是第二筆

這是第二筆
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齊紅老師 解答 2022-04-23 13:57

您好,收款,借銀行存款,貸,應收賬款,收入的話,借,應收賬款。貸,主營業務收入,應交稅費

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 14:01

我這不對嗎 就是這樣的啊

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 14:06

老師 你繞來繞去給我原本的問題都繞忘了 我問的是 我開票開了139661,掛了應收 也入了賬,但是我收到的是167517我掛了應收也入了賬,中間差了27856的發票 是我以前多開的,現在的帳是平的 我要平這筆賬

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齊紅老師 解答 2022-04-23 14:11

您好,我快被你繞暈了,哈,

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齊紅老師 解答 2022-04-23 14:12

您差別人發票那應該繼續開票,不想開票的話。借,營業外支出,貸。應收賬款

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 14:30

哈哈我這個本身就有點繞 我不是差別人發票,是我以前多開了27856的發票,他這筆錢沒給我 應該是去年12月份,那時候帳還不是我做的,現在三月份他把這欠我的錢給我了 但是這個發票我已經在去年就開給他過了 現在實際上是我跟他平了 但是我不知道怎么在賬面上體現出來 是怎么紅沖,這個時候我們不欠發票不欠錢

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齊紅老師 解答 2022-04-23 14:32

你好,我是不是可以理解為,其實去年這個帳就已經平了,但是,今年三月份他又給你轉了一筆錢。

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 14:36

不對 去年我們開的多了27856的發票金額,他當時沒給錢 今年三月把錢給了 這個時候才是平的 但是我之前給他的發票額度給過了 這次的三月份我不能再給了 所以他給我的流水就比我三月給他開的發票多了之前他欠我的27856

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齊紅老師 解答 2022-04-23 14:38

您好,但是您之前應該應收賬款掛賬這個27856金額呀

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 14:43

我現在就硬平,行不行? 老師我還能問你2次,我還能重新提問,還是選你可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-23 14:49

可以硬平,借。營業外支出,貸,應收賬款

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 15:48

這樣就可以了??

這樣就可以了??
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齊紅老師 解答 2022-04-23 16:32

嗯,可以的,你再看一下你的余額評沒評。

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你好同學,嗯,那這樣你確定了收入以后,你 借應收賬款 貸主營業務收入,貸應交稅費,應交增值稅銷項稅額,然后這一筆金額是。139661
2022-04-23
學員你好,首先A公司也就是你們公司開出的發票去哪了? 現在的狀態是,錢已經收到你方私賬了,發票你方也開具了,對嗎? 借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020-12-24
你好,開發票就做收入,你去年收到匯票怎么做賬的
2020-07-01
您好! 把往來從A轉移到B公司,分錄是 借:預付賬款—B公司 貸:預付賬款—A公司 附上兩家公司的轉讓協議,并再與B公司重簽合同。
2020-12-22
你好,需要A公司提供一份委托付款證明,這個調賬你就直接調整往來的呢
2022-06-24
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