你好同學,嗯,那這樣你確定了收入以后,你 借應收賬款 貸主營業務收入,貸應交稅費,應交增值稅銷項稅額,然后這一筆金額是。139661
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當時沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發票。現在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬啊!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會再打款了,我現在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發現是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發票,所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬,實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好?
老師,你好,就是5月我們付給了A一筆貨款,本來應該A給我們提供商品,(當月做賬了,預付賬款A公司掛賬了)然后8月A把這筆債務轉讓給了B,她們寄來了一個轉讓協議,就等于現在該B給我們提供商品,也是B給我們開發票。 她們自己協商的轉移所以我們也不用給B再付款。 然后我該怎么把往來轉移到B的賬面上呢 借:預付B公司 貸:預付A公司???
老師好:上個月開了一張發票給保險公司,我做的會計分錄是:借:應收賬款,貸:其他業務收入。這個月這筆帳發生了變化,保險公司沒有把這筆錢付給我們公司,而是直接付給個人了!我怎么沖這筆賬了?發票我是開出了的!
老師好,請問,我們3月給A公司開了13w9的發票,他給我們走了一筆11w7的流水和一筆5W承兌=16.7,但是我們老板說是去年12月份發票多開了,現在跟A公司的錢和票是平的,我是今年3月才把賬接過來的,請問現在跟這家公司的帳要怎么做平呢
居民個人來自境外所得應補繳的稅款為什么是用來自該國的可抵免限額減去在該國已繳納的稅款,而不是用我國稅法計算出來的應納稅額減去在該國已繳納的稅款?
老師,你好!想問一下,外賬的庫存表,本期出庫總金額可以按照發票的不含稅金額填寫嗎?還是要用期初總金額加上本期入庫總金額除以期初數量加上入庫數量,得出本期出庫單價,然后用本期出庫數量乘以單價,得出本期出庫總金額?那個比較合理?
高新企業對人工費、材料費占比有沒有要求?
增加的辦稅人員和管理人員有啥區別?
到一家新公司上班可以補繳社保嗎?
老師,我們單位是4月份新參保單位。上個月由于我這邊辦理參保比較晚,只繳納了4月份失業保險單位和個人部分。我今天又申報繳納了4月份的養老,工傷,5月份養老,工傷,失業,醫療保險。我們公司是5月份發放4月份工資。請問我這邊是要在工資表里只先代扣4月份個人承擔部分的社保,還是說5月份的社保個人承擔部分也在4月份工資里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是當月繳納當月的社保,而大多公司是當月發放上月工資。
已經失業一年了,可以辦理失業保險金嗎
老師,只有工傷保險是單位承擔嗎?請問個人承擔的需要從工資里面扣除的社保,是有養老保險,失業保險,醫療保險(基本醫療保險、大病醫療保險)和生育保險嗎?
年度匯算清繳的A105050表的工資薪金支出的中的稅收金額應該取個稅系統的2月至次年1月申報工資嗎?還是不能這樣用,求教應該怎么取數
你好,老師,我們之前是小規模,然后,4月中旬,會計提交了升為一般納稅人的申請,從3.1開始生效。我在4月申報的時候,申報了一個1.1到3.31的小規模增值稅申報表,又申報了一個3.1到3.31一般納稅人的申報表。然后都申報完畢了。今天開始申報4月份增值稅,怎么主頁面沒有,在進入查看納稅信息,除了個人所得稅是月報,其他的全部都是季報,這個是咋回事啊
那個15萬的呀,我建議你也是 借銀行存款 貸應收賬款。
然后呢,你先都用應收賬款去掛賬,嗯。
那個167517的那個,你也可以用應收賬款去掛賬的。
那你可以暫時先掛完了以后呀,你可以等到年底的時候再去沖點那個往來科目就可以的,如果說確實不需要嗯,開發票的確實也不太需要發貨的。
為什么要等到年底的時候再沖呢?
你好同學,我只是給你提了個建議,因為你現在你自己能確定你每次的轉款他都能給你開過準確來的發票嗎?
是我們給他開發票的老師,我想現在就給他平了要怎么操作呢,我已經把15w的改成了借:銀存,貸:應收。 我已經入賬的發票金額139661就是先借:應收,貸:主營 ,應交稅費-銷項稅額
這是第二筆
“那個167517,也先掛應收”這筆錢我們是三月已經收到了,也是先掛應收再紅沖是嗎
你可以這樣做的,可以都先掛到應收里。
我把這個月他家給我們轉的錢都做在應收里了,然后再做一筆入賬:借:應收 貸:主營業務收入 ,應交稅費 應交增值稅 銷項稅額嗎
這樣對嗎
您好,開發票的做第二筆憑證,不開發票的不用這樣做
腦袋暈了 應該是這樣的對吧
這是第二筆
您好,收款,借銀行存款,貸,應收賬款,收入的話,借,應收賬款。貸,主營業務收入,應交稅費
我這不對嗎 就是這樣的啊
老師 你繞來繞去給我原本的問題都繞忘了 我問的是 我開票開了139661,掛了應收 也入了賬,但是我收到的是167517我掛了應收也入了賬,中間差了27856的發票 是我以前多開的,現在的帳是平的 我要平這筆賬
您好,我快被你繞暈了,哈,
您差別人發票那應該繼續開票,不想開票的話。借,營業外支出,貸。應收賬款
哈哈我這個本身就有點繞 我不是差別人發票,是我以前多開了27856的發票,他這筆錢沒給我 應該是去年12月份,那時候帳還不是我做的,現在三月份他把這欠我的錢給我了 但是這個發票我已經在去年就開給他過了 現在實際上是我跟他平了 但是我不知道怎么在賬面上體現出來 是怎么紅沖,這個時候我們不欠發票不欠錢
你好,我是不是可以理解為,其實去年這個帳就已經平了,但是,今年三月份他又給你轉了一筆錢。
不對 去年我們開的多了27856的發票金額,他當時沒給錢 今年三月把錢給了 這個時候才是平的 但是我之前給他的發票額度給過了 這次的三月份我不能再給了 所以他給我的流水就比我三月給他開的發票多了之前他欠我的27856
您好,但是您之前應該應收賬款掛賬這個27856金額呀
我現在就硬平,行不行? 老師我還能問你2次,我還能重新提問,還是選你可以嗎
可以硬平,借。營業外支出,貸,應收賬款
這樣就可以了??
嗯,可以的,你再看一下你的余額評沒評。