您好,科目不對(duì), 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸: 營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 小規(guī)模增值稅只有3個(gè)科目,通常涉及3個(gè)會(huì)計(jì)科目:“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代交增值稅”。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))這個(gè)科目,現(xiàn)在增值稅減免,我如何做分錄?我是做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嘛?
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項(xiàng)稅還是用稅額減免,下面分錄對(duì)嗎?下面寫的分錄里,前面是財(cái)務(wù)軟件帶的分錄,括號(hào)里是自己添加科目,用哪個(gè)合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(稅額減免)
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
老師您好!小規(guī)模季度收入不超過30萬不交稅,那么這種情況下賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,這樣處理可以嗎,謝謝
老師,您好!請(qǐng)問一下: 小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票的免稅稅額,這個(gè)分錄應(yīng)如何處理呢。謝謝!
更正了以前年度的增值稅申報(bào)表,是更正匯算清繳還是做以前年度損益調(diào)整
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財(cái)務(wù)單據(jù)審批人是前任負(fù)責(zé)還是后任負(fù)責(zé)?
請(qǐng)問老師,計(jì)算季度企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個(gè)往來賬戶明細(xì)情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規(guī)模一個(gè)月10萬的免征政策?
老師好,我們進(jìn)貨1000條線,贈(zèng)了250個(gè)膠水,發(fā)票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應(yīng)該怎么入賬啊?
請(qǐng)問,12月份工資計(jì)提了沒有發(fā)放所以沒有申報(bào)個(gè)稅,今天2月份發(fā)放 匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時(shí)候,員工選擇A地匯算,那補(bǔ)稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補(bǔ)助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺(tái)機(jī)器按照稅務(wù)規(guī)定折舊年限每年計(jì)提折舊,還有3個(gè)月才折舊完成,現(xiàn)在公司要注銷,固定資產(chǎn)賬面余額怎么處理?轉(zhuǎn)入那個(gè)科目?實(shí)際我們也沒賣機(jī)器的