你好,小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅,賬務處理是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
老師好,公司是小規(guī)模企業(yè)。第四季收入不超過30萬元,免繳增值稅。原來會計做賬分錄如下,出現(xiàn)“應交稅費一級科目余額為0元”,但“應交稅費二級科目借貸雙方都出現(xiàn)余額2912.62元”,請問以下分錄正確?如不正確,怎么更正? 12月開出銷項發(fā)票: 借:應收賬款-A公司10萬元 貸:主營業(yè)務收入97087.38 ????應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2912.62 第四季度免稅: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額2912.62 貸:營業(yè)外收入-免稅收入2912.62
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有應交稅費-應交增值稅(銷項)這個科目,現(xiàn)在增值稅減免,我如何做分錄?我是做借應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸營業(yè)外收入-政府補助嘛?
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項稅還是用稅額減免,下面分錄對嗎?下面寫的分錄里,前面是財務軟件帶的分錄,括號里是自己添加科目,用哪個合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅-費應交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應交稅-費應交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補助(稅額減免)
你好,老師小規(guī)模納稅人。減免的分錄 借:應交稅費—增值稅銷項 貸:營業(yè)外收入—減免 這個數(shù)額是1%還是3%的稅額數(shù)
老師,您好,季度銷售30萬以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負債表都要資產(chǎn)=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
老師,您好!財務軟件里會出來,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,這里的銷項稅額去掉合適,是嗎
你好,不需要用這個科目(應交稅費-應交增值稅-銷項稅額),小規(guī)模納稅人只需要用??應交稅費-應交增值稅? 二級科目就可以了
老師,您看是把這些刪掉嗎?
你好,可以不用刪除,再增加一個明細科目就是了?
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
老師,如果直接增加科目:應交增值稅不行,因為上面給您拍的照片您看過了,有應交增值稅,增加會顯示科目不唯一,怎么辦
你好,那你可以增加這個三級明細科目:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人應交增值稅)
應交稅費-應交增值稅-應交增值稅,這樣可以增加上,老師,還是在前面添加上小規(guī)模納稅人應交增值稅啊?
你好,這個就是個人對科目的設置,沒有為什么的 主要是為了體現(xiàn)這個是小規(guī)模納稅的增值稅?
好的,老師!謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。