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老師好,公司是小規模企業。第四季收入不超過30萬元,免繳增值稅。原來會計做賬分錄如下,出現“應交稅費一級科目余額為0元”,但“應交稅費二級科目借貸雙方都出現余額2912.62元”,請問以下分錄正確?如不正確,怎么更正? 12月開出銷項發票: 借:應收賬款-A公司10萬元 貸:主營業務收入97087.38 ????應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2912.62 第四季度免稅: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額2912.62 貸:營業外收入-免稅收入2912.62

2021-01-07 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-07 17:28

你好,同學,您的分錄第一筆正確,第二筆修改為:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2912.62 貸:營業外收入-免稅收入 2912.62

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你好,同學,您的分錄第一筆正確,第二筆修改為:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2912.62 貸:營業外收入-免稅收入 2912.62
2021-01-07
?你好;? ? 你科目不對哦? ; 兩個偶讀不對; 你是什么準則的? ??
2022-07-13
小微企業增值稅減免賬務處理 小企業會計準則:發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過15萬元或季度不超過45萬,不繳納增值稅,將增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入--稅收減免
2021-06-08
第二個不需要做營業外收入這條分錄了
2024-04-01
你好 1. 你小規模 增值稅沒有三級科目的 確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅;貸:主營業務收入 2.季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 3.季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 這樣做就對了
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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