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老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計收入20萬元,應交增值稅是1980.2元。賬務處理應該怎么做呢?1個季度不超過30萬是免稅的,那這個1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師

2023-06-26 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-26 08:32

主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶9219 追問 2023-06-26 08:33

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-26 08:36

不客氣,祝你工作順利

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主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-06-26
借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入就成了
2024-08-01
同學你好 就是這樣做分錄的
2024-04-08
您好,收了多少錢啊這個
2023-02-17
你好 月末要轉到營業(yè)外收入里面的
2023-07-03
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