您好,收了多少錢啊這個
老師您好!小規模公司,做家政業務,季度收入30萬元以內免增值稅,如本季度銀行賬戶收了20萬元,都是不同人轉入的多筆收入,我公司幫別人開25萬元的票,收稅點錢,這個賬務上怎么處理?稅務稽查又怎么處理呢?
老師好,我公司是小規模企業,2季度共計收入20萬元,應交增值稅是1980.2元。賬務處理應該怎么做呢?1個季度不超過30萬是免稅的,那這個1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
老師,我司是小規模納稅人,本季度共計收到含稅銷售貨物收入105元,申報表填寫的應納稅免稅額是3.12元,請問3.12元是怎么計算的?請問做賬又怎么做賬呢?借:銀行存款105 貸:主營業務收入-未開票收入 101.88 應交稅費-未交增值稅3.12元 是這樣做賬嗎?
我公司是小規模納稅人,這個月被稅務稽查要求2023年1-4季度收入必須達到30萬元以上,我按稅務要求在電子稅務局更改了申報,補交了增值稅及附加稅,并且更改了年度匯算清繳補交了企業所得稅,象這種情況怎么做賬務處理呢?
老師,請問小規模公司都是未開票收入,假如一個季度銷售額(含稅是29萬)我做賬的時候做:借:應收賬款 29萬 貸:主營業務收入 281553.40 應交增值稅 8446.60元(按3個點手動算增值稅),這個8446.6的增值稅也是可以享受季度未達起征點免增值稅的政策的嗎?
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎