你好,如果你加上無(wú)票收入在30萬(wàn)以內(nèi)的,你可以做五票收入。
我公司是小規(guī)模納稅人 差額簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅 一個(gè)季度差額后收入不到30萬(wàn) 但是有一部分是專票需要交增值稅 少交的增值稅如何賬務(wù)處理
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)于每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)不繳納增值稅,那么對(duì)于我之前公司開(kāi)票做收入記入增殖稅部分(未交增值稅)季度末該如何做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)于小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免稅,超過(guò)30萬(wàn)部分繳納增值稅,這個(gè)增值稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?是按每筆開(kāi)票都做銷項(xiàng)嗎?
老師您好,公司小規(guī)模,這個(gè)季度收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),不需要繳納增值稅,那我增值稅是要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人一個(gè)月開(kāi)票額超過(guò)5萬(wàn),增值稅稅率是按1%?。如果不想成為一般納稅人,需要做到連續(xù)12個(gè)月累計(jì)收入低于500萬(wàn)。 如果不想繳納增值稅,需要做到月度收入低于15萬(wàn),季度低于45萬(wàn)。 老師對(duì)嗎?
老師:酒店行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少?綜合稅負(fù)率是多少?
老師注冊(cè)資本200萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn),長(zhǎng)期待攤3000多萬(wàn),負(fù)債3000多萬(wàn) 有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經(jīng)營(yíng)范圍堆,但我們 實(shí)際經(jīng)營(yíng) 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開(kāi)發(fā)票時(shí),商品也就是稅目那可以隨便開(kāi)嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實(shí)收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門(mén)面房出租年租金8萬(wàn),開(kāi)票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
老師,我是問(wèn)我記入的增值稅應(yīng)該如何做賬啊,要不一直會(huì)掛賬在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
嗯嗯,那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目用什么啊
二級(jí)科目,政府補(bǔ)助。