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老師,小規模納稅 旅游業 增值稅季度沒超30萬,是免征增值稅的,那賬務處理是應交增值稅銷項稅增加,但是免征的稅款,怎么做賬呢?如果做賬 借應交稅費應交增值稅減免稅款 貸主營業務收入可以嗎?

2020-04-23 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-23 09:06

你好,小規模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業外收入——增值稅減免

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快賬用戶3058 追問 2020-04-23 09:59

那營業外收入 增值稅減免,這塊需要繳納企業所得稅對嗎?怎樣不繳納呢

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齊紅老師 解答 2020-04-23 09:59

你好,需要計入利潤總額繳納企業所得稅的 正規做法就是需要計入利潤總額繳納企業所得稅,沒有辦法做到不繳納的

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你好,小規模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業外收入——增值稅減免
2020-04-23
對的對的分錄就是這么做。
2021-08-23
您好,您的處理是正確的。銷項稅不需要結轉,因為應交稅費應交增值稅的余額是零。
2020-10-14
借:應交稅費-應交增值稅貸:營業外收入-減免稅款
2023-03-24
您好 應交稅費-應交增值稅轉到營業外收入科目
2022-01-14
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