同學(xué),你好 勾選確認了進項發(fā)票,就算已經(jīng)抵扣了
我是銷售方 2202月份開具發(fā)票,客戶已經(jīng)認證抵扣了,因為降價原因,現(xiàn)在收到客戶開具的紅字發(fā)票信息表和情況說明,我司應(yīng)該怎么處理,需要開具發(fā)票給客戶嗎?
1月收到客戶開過來的發(fā)票,增值稅已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在銷售退回,客戶那邊發(fā)票作廢,我公司還需要做這份發(fā)票的進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發(fā)現(xiàn)開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎?
請問老師,我司銷售給客戶產(chǎn)品開具銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)在1月份認證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開具紅字發(fā)票,這種情況我們銷售方如何開具紅字發(fā)票?
老師好,上月銷售了10萬元的商品,均已開票且客戶已經(jīng)抵扣稅額,但是本月客戶要退貨5萬元,是紅沖10萬發(fā)票,再開一張5萬發(fā)票給客戶;還是與客戶簽一個5萬的合同,客戶用原價把貨賣給我,并開一張5萬的發(fā)票給我好呢?謝謝。
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規(guī)模公司,24年12月份辦的營業(yè)執(zhí)照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
工商年報里社保單位繳費基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領(lǐng)款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫同上這兩個字嗎
應(yīng)該是,勾選確認了,稅額就算到客戶賬上了,他們再什么時候用或抵扣那時另一回事了
同學(xué),你好 嗯嗯,是的