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老師,您好!我們2020年5月與客戶簽訂了一個合同,貨物是1臺儀器 含稅價45萬,發票已經開具,客戶已經抵扣。現在因為貨物問題,需要置換1臺給客戶,但是價格在原來的基礎上增加了8萬,即53萬,請問這個賬務如何處理,發票應該如何開具。
一個10萬的銷售合同,客戶支支付了5萬,開了5萬的發票,并收款,但是因為對方發票的抵扣聯發票聯丟失了,我們提供方案,對方不認可。現在客戶要求在已另一個公司名稱簽訂合同,簽訂10萬的合同,給我們打款5萬,我們開票10萬。都有什么影響呢,除了我們多交了稅金,因為有5萬收不回來,我們還有什么影響呢
老師,您好,我開出了一張一萬元的專用發票給客戶,里面有五千萬的產品要退貨,對方發票未抵扣已做賬,那我這邊可以開銷售方沖紅整張發票,開一張負的一萬元,再開一張正的五千元給對方嗎
老師好,幾個月前分幾批銷售了10萬元的商品,開了發票,且客戶已經抵扣了稅額,現在客戶要求退貨3萬元的商品,怎樣操作比較好,是紅沖一張大發票,再開一張小發票給他們,還是與客戶簽一個3萬的合同,客戶用原價把貨賣給我,并開一張發票給我好呢?謝謝。
老師好,上月銷售了10萬元的商品,均已開票且客戶已經抵扣稅額,但是本月客戶要退貨5萬元,是紅沖10萬發票,再開一張5萬發票給客戶;還是與客戶簽一個5萬的合同,客戶用原價把貨賣給我,并開一張5萬的發票給我好呢?謝謝。
老師,哪個科目的金額歸類到資產負債表的一年內到期的非流動負債這個項目里?
銀行承兌匯票,出票的銀行跟還款的銀行是同一個銀行嗎?
老師,這個經營范圍能開*其他咨詢服務*服務費發票嗎
老師,增值稅稅負率是只針對一般納稅人身份是么?
老師您好,如果成立一個會計師事務所,平時代理記賬,請問他每個月申報是指按企業收費做收入還是怎么報稅
老師,資產負債表上一年內到期的流動負債,哪個科目的金額歸類到這個項目里?
老師好,問下個人名下有房,然后也有租房,這個租房可以在個稅匯算清繳扣除嗎
公司預繳到外地的稅款,昨天發票已開了,稅款也交了,現在說開錯給對方的公司開錯了,換一家公司開,這個需要怎么處理?金額項目名稱地址都不變。
2018年,成本未計提,2025年補計提,賬務處理怎么做
酒店租賃期7年,從2024.12年租入。裝修發票和款是2025月開始的,那攤銷期應該多久呢
老師認為兩種方法都可行,看怎么方便怎么操作,最后交到稅務局的稅是正確就可以了。
如果按照買賣方式就要重新簽合同這些,還有資金流,貨物流,可以操作就行。
客戶10萬上月是應收賬款的,反向銷售就是貨給我給我,應收賬款變為5萬,做賬購進的時候,自己用應收賬款項抵扣
那這種就有點像拿貨抵債的流程了哦 可以開部分沖紅發票,沖5萬。 在開票軟件中填開并上傳《增值稅專用發票紅字信息表》……不必填寫對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。”