你好!關(guān)于你的問題,我?guī)湍阋灰唤獯稹?br/>
1. 這個(gè)分錄基本正確,通過借貸以前年度損益調(diào)整和其他應(yīng)收款來調(diào)整以前年度的錯(cuò)誤。
2. 一般來說,調(diào)賬后不需要更正以前的稅務(wù)申報(bào),除非涉及稅務(wù)問題。
3. 是的,這樣的調(diào)賬只影響以前年度的利潤,對(duì)當(dāng)前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表沒有直接影響,年初和年末的本年利潤-未分配利潤保持不變。
請(qǐng)問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報(bào)表不平,請(qǐng)問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤,這時(shí)候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個(gè)記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三月的本年累計(jì)數(shù)里面,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?
借 以前年度損益調(diào)整 465000 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 465000 借 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 465000 貸 庫存現(xiàn)金 465000 借 利潤分配-未分配利潤 465000 貸 以前年度損益調(diào)整 465000 老師好,這個(gè)是增加費(fèi)用,減少利潤分配吧?這個(gè)都跨年了可以調(diào)吧 ,對(duì)以前的報(bào)表不就有影響了
1.用了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表期初+凈利潤-資產(chǎn)負(fù)債表期末不動(dòng)于0這個(gè)怎么辦,以前年度損益調(diào)整是不是不出現(xiàn)在本年利潤表上,也影響本年利潤,那我兩個(gè)表不平應(yīng)該怎么辦,2.還有以前年度損益調(diào)整比如我補(bǔ)去年的資源稅10w,那我這10w還能抵扣2.5w今年的企稅,未分配利潤我是調(diào)整-7.5還是調(diào)整-10,分錄怎么寫
老師你好,我們公司,工資計(jì)提管理費(fèi)用少計(jì)提了,應(yīng)付職工薪酬和個(gè)人社保都少了,我現(xiàn)在影響以前年度損益調(diào)整,是不是把管理費(fèi)用改為以前年度損益調(diào)整這么做分錄,然后在將以前年度損益調(diào)整計(jì)入利潤分配未分配利潤,匯算清繳的時(shí)候有沒有影響
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
請(qǐng)你以后不要接手了,我不是來找你的
好的,如果您有其他問題,隨時(shí)歡迎提問。希望您能找到合適的幫助!