你好!真實業務保持這個差額就可以,跨年后就沒有了,
實在不明白以前年度損益調整怎么用,比如三月份發現需要調整以前年度損益,借 以前年度損益調整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產負債表期初數,記在三月份是提現在資產負債表未分配利潤三月的本年累計數里面,怎么會影響期初數呢?
1.用了以前年度損益調整,資產負債表期初+凈利潤-資產負債表期末不動于0這個怎么辦,以前年度損益調整是不是不出現在本年利潤表上,也影響本年利潤,那我兩個表不平應該怎么辦,2.還有以前年度損益調整比如我補去年的資源稅10w,那我這10w還能抵扣2.5w今年的企稅,未分配利潤我是調整-7.5還是調整-10,分錄怎么寫
老師,我的利潤表和資產負債表金額不相等,我用了以前年度損益調整的,那是不是資產負債表未分配起初數加上利潤表累計數減去以前年度調整金額就等于資產負債表未分配利潤期末數
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額???
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
為什么跨年以后就沒有了,還有第二個問題,調整涉稅這一塊應該怎么做
你好!因為本年利潤只核算當年的盈利情況,年底是清零的,以前年度損益調賬差額
還是不理解為什么資產負債表調整利潤分配未分配利潤,跟利潤表對不上,差額第二年就正常了,利潤表的凈利潤不是每期都會結轉到資產負債表的利潤分配未分配利潤嗎
你好!是的,差額是調整上一年的利潤產生的資產負債表和利潤表差額,明年利潤表從零開始就不會有差異了,