這樣開(kāi)票是不可以的。開(kāi)具給個(gè)人的發(fā)票,需要填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)方的姓名、單位名稱(chēng)(如果有),納稅人識(shí)別號(hào)(如果個(gè)人有),地址,電話,開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)等信息。雖然對(duì)于個(gè)人發(fā)票,填寫(xiě)姓名是必要的,但只填寫(xiě)姓名并不完全符合稅務(wù)法規(guī)的要求。 對(duì)于一般納稅人個(gè)體戶(hù)開(kāi)出去的 13 點(diǎn)的普通發(fā)票,不能用于抵扣增值稅。一般納稅人只有取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。而普通發(fā)票通常只能用來(lái)做賬,不能抵扣增值稅。 如果個(gè)體戶(hù)符合某些特定條件,取得的一些增值稅普通發(fā)票也可能可以進(jìn)行抵扣,例如農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票、技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票、從農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得的發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)發(fā)票等
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷(xiāo)售電梯的開(kāi)進(jìn)來(lái)的是專(zhuān)票,稅率是13%,開(kāi)出去的是普票,稅率也是13%,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?聽(tīng)很多人說(shuō)這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)普票(開(kāi)出去13%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(開(kāi)進(jìn)來(lái)13%),不知道這個(gè)是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師好,我們是一般納稅人修理廠,給客戶(hù)開(kāi)的配件是13個(gè)點(diǎn)的普票,我們收回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票能抵扣稅額嗎?第二,公司開(kāi)出去的是配件,買(mǎi)了輛車(chē),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師早上好!我5月份賣(mài)了臺(tái)車(chē)銷(xiāo)項(xiàng)稅402!6月份開(kāi)票!但我5月份有認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)438了,這樣可以嗎?還有個(gè)給自然人的票只填個(gè)人名稱(chēng),不填身份證號(hào)碼可以嗎?
老師,我們是增值稅,一般納稅人可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票嗎?開(kāi)了普票以后我們有增值稅專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)可以抵扣增值稅嗎?
老師,我們是增值稅一般納稅人可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票嗎?開(kāi)了普票以后我們有增值稅專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)可以抵扣增值稅嗎?
開(kāi)工紅包怎么記賬,過(guò)年去廟里添油錢(qián),這種要怎么記賬
老師,當(dāng)月簽訂了一份250萬(wàn)的合同,銷(xiāo)售發(fā)票按實(shí)際發(fā)貨的時(shí)候開(kāi),這份合同的印花稅下個(gè)月得按250萬(wàn)報(bào)呢,還是按開(kāi)發(fā)票金額交印花稅?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,營(yíng)業(yè)外收入,匯算填寫(xiě)哪一行?
沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對(duì)方在電子稅務(wù)局開(kāi)票系統(tǒng)確認(rèn)嗎
老師,達(dá)人幫我們帶貨,平臺(tái)直接把傭金從貨款里扣下來(lái)給達(dá)人,我們可以按照扣完的貨款確認(rèn)收入嗎?
老師,我們對(duì)公付款只能用支票或者對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū),那么去銀行購(gòu)買(mǎi)支票和結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)的是放在管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件的發(fā)票 專(zhuān)票 能作為進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表沒(méi)有自動(dòng)勾選上,我記得去年沒(méi)自動(dòng)勾選,申報(bào)時(shí)又讓回來(lái)勾選的,那24年也沒(méi)有涉及到固定資產(chǎn)(公司沒(méi)有固定資產(chǎn))那我還勾選上嗎,我看今年的表沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)掃描直提交申報(bào)了就
工商年報(bào)上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來(lái)填阿