在合并報表時,應付賬款和應收賬款需要抵消,所以這兩個數加起來是0,但在實際操作中,你只填列差額或者做抵消分錄,具體要看你的合并工作底稿處理方式。簡單來說,在合并報表里,這兩個數是抵消掉的。
總公司給批下來的款100萬 會計做賬是借銀行存款 借其他應收款(負數)怎么理解呢
總公司,付款的時候,借:應付賬款-分公司 300000 貸:銀行 300000 分公司收到款,借:銀行 300000 貸:預收-總公司300000 分公司付款的時候,借:預付賬款-供應商 300000,貸:銀行 300000問下,合并報表抵消憑證咋做,最后,報表里,預收是不是為0,本來總公司的預收就是0
公司只有一張支付銀行賬單,那我做賬時就借:應付賬款-某公司 貸:銀行存款。還有一張銀行收入賬單,借:銀行存款 貸:應收賬款-某公司。還要做其他的目前資產負債表中應收賬款應收票據:-2000000.
1,收到發票后,把暫付款沖掉 借應付賬款-暫估 負數100 貸應付賬款-總部 負數100 2,總公司收了分公司客戶的錢 借應付賬款-總公司100 貸應付賬款-總公司100 本來是分公司的客戶 錢也應該是分公司來收 但是客戶打總部了 還欠總部很多錢呢老師 是這樣寫分錄的吧?
請問公司注銷填寫清稅申報表時,公司賬上還有銀行存款100萬,應收賬款100萬,應付股利200萬,我要怎么填寫損益表才能不交稅啊?
公司要注銷,現在報4月的個稅,企業所得稅和其他都報完了,個稅提示不是清算狀態的單位不能提交申報表,這個怎么弄
老師好,公司內部員工給公司代開樹苗發票可以嗎,會不會有風險呢
我們公司是甲方,一個工程承包給乙方一年,每個月工程量里,扣除乙方消耗的水電費、材料費,扣款之后的金額叫乙方開工程發票給我們。這樣操作的話,有沒有問題?因為水電,火工品發票是供電局、民爆公司開給我們甲方的,進項都是我們抵扣了的。
老師,報個稅的時候,有的要繳納個稅,我是不是在下個月工資中扣除,這樣對嗎,還是在當月工資里面扣
實操里面這個手機APP里面的票據在哪里看?
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
個人所得稅完稅證明在哪里打印?
請問:1.沒收到發票的材料匯算清繳時填在哪里呢? 2.A105000表中,資產類調整項目的其他行可以調整哪方面的呢
小規模公司增值稅報表中10欄小微企業免銷售額是啥意思?指的哪些?
毛利率公式,凈利潤公式是什么呢