您好,您具體是什么問題呢?我看您把分錄都寫完了。
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應付款-其他應付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應收款-其他應收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
公司只有一張支付銀行賬單,那我做賬時就借:應付賬款-某公司 貸:銀行存款。還有一張銀行收入賬單,借:銀行存款 貸:應收賬款-某公司。還要做其他的目前資產負債表中應收賬款應收票據:-2000000.
去年記賬公司做的賬,對公收款,借銀行存款,貸其他應收款 對公支付,借其他應收款,貸銀行存款 老師,請問下收到貨了借銀行存款 貸主營業收入嘛 記賬公司收付款,借貸其他應收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是這樣做賬的
老師這有兩張不一樣的銀行回單,一張是公司收款,一張是公司付款的拿我做賬是:公司收款的應該做 借銀行存款 貸其他應收款-這個公司嗎? 公司付款出去的做賬:借其他應收款-這個公司 貸銀行存款嗎
收到某單位貸款受托收款和借款都借銀行存款貸其他應付款嗎?付款的時候借其他應付款貸銀行存款是代表這個單位的其他應付賬款減少。而不應該記其他應收賬款。一個單位只掛一個科目?
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
就是我只有一張銀行流水賬單,一筆是收到貨款的,我寫的分錄,借:銀行存款 貸:應收賬款 。我還要做什么⊙?⊙?
目前,資產負債表中:應收賬款/應收票據:-2000000.00,我這樣做正確嗎?
您好,這樣正常做憑證就行,后期有,發票以后再借應收賬款貸主營業務收入,貸應交稅費。
好的,謝謝!
祝您生活愉快,開心快樂。