你好 前面不是我解答的 第一個如果是總部提供貨源 且發票金額和暫估沒有差異 實務中可以這樣做 發票原件如果放前面 后面憑證放復印件 或這個后面原件 前面附印件 記得標注下原件位置
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當時分公司做的借銀存,貸其他應付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應收款。現在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應付款,貸銀存。那現在總公司做分錄借銀存,貸其他應收款,總公司其他應收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
分公司幫總公司墊付給銀行一筆款項,總公司做分錄,借:應收賬款-銀行,貸:其他應付款-分公司,現在這筆錢回來了,直接打到了總公司賬戶,總公司該怎么寫分錄啊
我們銷售一批板材給客戶,板材是銷售給客戶的子公司的,與子公司對賬,但是 貨款是客戶總部付的,收到總部貨款時, 借,銀行存款, 貸,應收賬款-總部, 還是子公司呢?
我們幫總公司代墊差旅費2萬,這兩萬是通過我們公司攜程的賬戶直接扣錢的,然后總公司的客戶后來把這個差旅還給我們了。我的問題是之前轉賬攜程,我記賬是:借預付賬款—攜程,貸:銀行存款。 還回來的差旅費借:銀行存款 貸其他應收款 總公司..我的問題是我攜程的部分怎么沖呢?分錄怎么寫呢?我寫的是 借其他應收款 —總公司,貸 :預付攜程。但是這樣我的其他應收款總公司還增加了
1,收到發票后,把暫付款沖掉 借應付賬款-暫估 負數100 貸應付賬款-總部 負數100 2,總公司收了分公司客戶的錢 借應付賬款-總公司100 貸應付賬款-總公司100 本來是分公司的客戶 錢也應該是分公司來收 但是客戶打總部了 還欠總部很多錢呢老師 是這樣寫分錄的吧?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
2實務可以 實務中最好客戶和總部你有個三方協議 或有個打款清明說明或證明 因為現在稅局那邊一般要是3流,4流,或是5流合一 最關鍵是資金流 有個為啥打款總部協議說明比較好
那我暫估的時候不把不確定誰收款的暫估進去可以吧?
那我暫估的時候不把不確定誰收款的暫估進去可以吧? ---實務中可以的
就算暫估進去了 總部收款了 有三方協議了 這會計分錄是 借應付賬款總部100 貸銀行存款本公司100嗎?寫啥合適?為了賬平 統一科目總部不能一會用應付賬款 一會用其他應收款 這怎么寫會計分錄合適
你好 這個總部收的話 一般就是掛往來和對沖往來 你這邊銀行收多少就入多少 那個協議是用來證明客服付款情況的 要不發票貨物和資金沒法對上了
所以會計分錄怎么寫? 借應付賬款總部100 貸寫啥?
你好 貸方寫 貸:應收賬款-客戶
為啥貸應收賬款客戶?
看您前面描述 本來是分公司的客戶 錢也應該是分公司來收 但是客戶打總部了 那么是本身應收客戶的 您這邊收入應收客戶的
但我之前做的會計分錄沒做應收賬款客戶的分錄 您看第幾賬有需要添加的嗎?
這個里面沒有看到銷售客戶 您這個是您這邊財務制度?
不是的 那您看寫啥分錄對