未收到發票的材料,匯算清繳一般填在 A105000 表 “扣除類調整項目” 的 “其他” 行,按規定先調增,取得發票后再調整。 A105000 表資產類調整項目 “其他” 行,可用于特殊資產減值準備、特殊資產折舊攤銷方法差異,以及其他導致資產計稅基礎與賬面價值差異且無法在其他明確項目反映的特殊資產事項的調整。
匯算清繳完風險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報 這個提示有沒有什么風險?
請問21年暫估了一點成本,5月票沒到,是直接紅字沖銷嗎?還是反方向怎么? 匯算清繳哪里調增,是在a105000納稅調整表的__扣除類調整項目--其他,這欄目調嗎(小微企業一般收入成本表免填)
學堂老師,問一下,匯算清繳,五月底去年暫估的費用發票沒有到!匯算清繳調增的話直接在納稅調整項目明細表里45行其他填寫調增可以嗎?
老師您好,現在在做2022年匯算清繳,我想把去年計提的一筆費用,做調增,請問在表里怎么填寫呢?是在A105000納稅調整項目明細表,其中的哪項填寫呢?我當時計提的分錄請見圖片
去年暫估了成本,暫估多了,今年匯算清繳的時候收到了發票,在調整明細表了哪里調整呀?是在扣除類調整項目—其他,進行調整嗎?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。