同學,你好 是可以的
請教一個問題,現在接了一個工程,甲方稅點直接從工程款里扣9個點的,他們不要發票,如果我們自購材料的話,開普票就行了吧?是不是開專票我們也抵不了?因為不給甲方開票,沒銷項,是不是這樣呢?
老師,有個問題請教您。我是建筑公司,按合同約定,質保期內,工程質量有問題,維修費是承包方(我公司)維修,因我公司沒有維修,發包方(甲方)代我們維修6萬元,維護方又把發票開給了發包方(甲方),本次我公司請款10萬元,開具了全額發票,發包方在我司工程款中扣除了6萬后,實際撥款才4萬,發包方扣除的6萬,是否可以開具發票給我司入賬,稅法怎么處理這個問題呢?沒有發票,我司入不了賬?
你好老師,我們公司房地產一般納稅人,工程施工時電費和竣工后(房子沒賣完,電費是公司交了然后給戶主充值那種)電費都是開給我們甲方的專票,電費包括在乙方土建里但是沒注明,我想問一下這兩種電費,我們符合留抵退稅政策嗎?
我是甲方私企,和乙方簽訂合同的時候是要求他們先開距專用發票,然后給對方單位付款,我們甲方為保障工程質量或者家具質量,需要扣3%質保金,一年以后沒有質量問題把錢付給乙方,請問這3%是要求對方單位給我在付尾款的時候把發票全開完先掛賬,一年之后付給乙方,還是第二年要付給乙方時再開具專票
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現在是已借款名義先把錢轉給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
老師,還有一塊社保,乙方那些工人的社保都保在我們公司(因為我們公司才有資質)社保也是每個月工程款里扣下來可以么?乙方開的發票金額也是扣除了社保金額的。
同學,你好 是可以的,雙方協商一致就行
不涉及稅務問題吧?因為我老板問我這些火工品和電費的發票,進項稅額我們公司都抵扣了,乙方消耗的部分要不要開發票給他們?我想應該不需要吧
同學,你好 這個不需要的