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老師,我九月份開的一張票,然后現(xiàn)在已經(jīng)申報第三季度的增值稅了,結果客戶說要作廢這個票,把金額分成兩筆開,還能作廢嗎?

2024-10-18 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-18 09:09

你這個只能開紅字發(fā)票,然后再重新給他開

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快賬用戶7210 追問 2024-10-18 09:10

但是已經(jīng)交稅了,還能開紅字發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-18 09:13

可以的,到時候你開一個正數(shù)一負數(shù),這個不影響交稅了。

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快賬用戶7210 追問 2024-10-18 09:16

意思就是我現(xiàn)在雖然已經(jīng)交了這個票的稅了,但是現(xiàn)在把這個紅沖,然后在開兩張金額加起來和這個票一樣的 ,下個季度就不用交稅了,已經(jīng)交過這個稅了?

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齊紅老師 解答 2024-10-18 09:19

對的是的,可以這么理解的。

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你這個只能開紅字發(fā)票,然后再重新給他開
2024-10-18
已申報的發(fā)票原則上不能直接作廢,需要根據(jù)稅務局的具體規(guī)定處理。建議先聯(lián)系稅務局咨詢具體操作流程。
2024-10-18
你好,可以紅沖的,你這個是自己開的還是代開的?
2022-05-27
同學你好 你是幾月份作廢紅沖的
2020-10-15
你好,這個是發(fā)票開錯嗎?
2021-10-07
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