你好,可以紅沖的,你這個是自己開的還是代開的?
老師好,我們四月份開了一張普通發票,已經交增值稅,但現在這筆業務取消了,這發票可以作廢嗎?已經交的稅怎么處理?
問下,我收到一份增值稅發票13點稅率,已經勾選抵扣確認,現在發現這份發票有問題要退回重開,現在不能能作廢了要紅沖的,我該怎么操作呢?
老師,請問我4月份開了100萬元的發票,增值稅已經交了,對方單位款沒到,現在要我把這張發票作廢,發票能作廢嗎?如果作廢增值稅我已經交了,這個稅款能退嗎
老師,4月收到兩張專票,在4月已經認證抵扣進項稅額了,款還沒有支付給對方?,F在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經入賬抵扣了的發票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發票他還能作廢嗎?
你好,老師,問下,就是對方公司開進來的一張發票我這邊已經抵扣了,但是現在對方需要作廢,這邊也已經作廢,但是增值稅這邊已經抵扣了,那現在進項稅額轉出的話該如何做分錄
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
代開的沒法橫沖,必須發票聯次齊全才行。
自己開的票,交的增值稅怎么辦
你好,那這個退貨嗎?如果退貨的話紅沖抵扣你當月的正數,如果抵扣不完的一般納稅人一般都是劉迪,不退稅。
老師,我是銷項,增值稅已交完了,這個銷項稅能退嗎
一般納稅人不退,留著以后抵扣