你好,跨月發票無法作廢,可以申請紅沖 已交的稅款無法退回,需要開具紅字發票沖銷收入,抵扣之后月份的應納稅額
老師好,我們四月份開了一張普通發票,已經交增值稅,但現在這筆業務取消了,這發票可以作廢嗎?已經交的稅怎么處理?
小規模代開的增值稅專用發票,稅款交過了,開了好幾個月。之后發現開錯了,并且這張票的購買企業已經抵扣了。還可以作廢申請重開嗎,該怎么處理呀
老師,上月開了專票,增值稅已經上了,但是這個月發現上月的有張票開重復了,這個月要紅沖,那已經交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師,請問我4月份開了100萬元的發票,增值稅已經交了,對方單位款沒到,現在要我把這張發票作廢,發票能作廢嗎?如果作廢增值稅我已經交了,這個稅款能退嗎
老師 一般納稅人,11月開出的增值稅發票已增值稅已經申報了,假如我現在要作廢有幾張11月開的發票,但是我已經申報了,這個麻煩嗎,有沒什么影響 呢
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
那整個會計分錄怎么做呢?
你好 紅沖發票的分錄是 借;主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
紅沖的發票是不是用白紙打印出來附在原來的發票后就可以了?
你好,紅沖的發票需要用空白發票打印,而不是用白紙打印出來的
哦,明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝