你好,沒有影響,在二月份申報(bào)就可以的。
老師,我已經(jīng)申報(bào)完2021年第四季度的增值稅了,但是2022年1月需要作廢12月份開的一張發(fā)票,這個(gè)有影響嗎?
老師,我們四一般納稅人,2021年12月份在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,有一筆業(yè)務(wù)已確認(rèn)無票收入,但在2022年1月的時(shí)候,這筆業(yè)務(wù)又開具發(fā)票了,未作廢,我1月份怎么申報(bào),這個(gè)月也有無票收入
小規(guī)模公司,2022年12月開具發(fā)票一張,2023年1月作廢,重新開具,那么申報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),需要申報(bào)12月開具發(fā)票的數(shù)額嗎?
老師我想問一下、2022年4季度開了1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、這部分業(yè)務(wù)是發(fā)生在2022年3月31日之前、但是已經(jīng)在今年1月份按照3個(gè)點(diǎn)來進(jìn)行申報(bào)增值稅了、這個(gè)在稅務(wù)上有什么影響呢
老師 我22年的發(fā)票 2023年 1月份開回來的 但是22年的第四季度報(bào)表已經(jīng)提交申報(bào)了 現(xiàn)在我能不能作廢重新申報(bào)
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
匯算清繳,期間費(fèi)用中,職工薪酬包含工資、社保、福利費(fèi)是嗎?
老師好,掛靠人讓我們建筑公司替他們代發(fā)工資,現(xiàn)在需要他們提供什么資料呢
老師,個(gè)體戶核定征收所得稅怎么定的
開具建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)報(bào)年報(bào)填收入表的時(shí)候是填建造合同收入還是提供勞務(wù)收入
17歲的人可以報(bào)工資嗎
老師,我們跟A公司合作,開店前期因?yàn)閷Ψ皆驅(qū)е潞献鞯膫}庫里沒有貨,所以直接從我們自己倉庫里發(fā)貨賣了17000元,前期1個(gè)月對方?jīng)]有分成,現(xiàn)在A說因?yàn)檫@17000沒有成本,導(dǎo)致他們多交稅了,A是一般納稅人,現(xiàn)在他們想要17000的5個(gè)點(diǎn),老師他們這樣合理嗎?他們能多交多少稅?
原股東出資比例互換,出資原已實(shí)繳,需要進(jìn)行什么操作嗎?
樸老師幫我做最后一道題吧我著急交,謝謝啦
老師,采購材料開的材料收據(jù),能入賬嗎,這是不是屬于白條入賬,還得調(diào)增,對方不給開發(fā)票