你的增值稅申報表是什么時候更改的,就在那時侯做賬
今年發(fā)現(xiàn)去年重大差錯,應該通過以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中,如果這個調(diào)整導致去年少交企業(yè)所得稅了,是今年需要補上嗎?申報表上有這一項調(diào)整增加嗎?
執(zhí)行小企業(yè)會計制度的小企業(yè),由于2022及2021年部分成本費未及時取得發(fā)票,也未列支,于2023年4-7月分別取得了以前年度發(fā)票,由于2021-2022年盈利并繳納企業(yè)所得稅,如果跨年費補入帳,是否需要調(diào)整2021-2022年所得稅年報,并申請退企業(yè)所得稅,或不修改申報,跨期費用應如何記帳,是否記錄以前年度損益調(diào)整
收到以前年度收入,今年申報的增值稅,走以前年度調(diào)整科目,這樣勾稽關(guān)系就不對,還要調(diào)會計報表,還要更改企業(yè)所得稅申報嗎,更改調(diào)整年度的,但是增值稅是在今年繳納的
企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準則,以前年度的進項稅轉(zhuǎn)出已繳納增值稅及附加稅大約2W,增值稅申報表已經(jīng)修改,所得稅年報及報表需要調(diào)整嗎,還是可以放到今年一起調(diào)整
稅務通知21年12月有免稅項目,需要調(diào)整21年進項稅額轉(zhuǎn)出,我們21年12月有留抵稅額,所以導致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報表,22年4月補交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請問這種情況24年怎么調(diào)賬?21年-23年的賬務和報表還需要調(diào)整嗎?若以前年度的賬務和報表不需要調(diào)整的話,賬上和增值稅報表數(shù)據(jù)就不一致了,這樣可以嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
今天才改的申報表,可以一起做到當期嗎?
你好,是可以的,同學。