借以前年度損益調整 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出, 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費查補稅款。 借應交稅費查補稅款貸銀行存款500多, 借營業外支出滯納金,貸銀行存款賬務處理 做到2024年12月份就行,之前的財務報表和帳上都不用修改,然后你只修改增值稅申報表。
公司一般納稅人,20年3月有一筆簡易征收收入,進項未轉出,21年11月稅務要求按比例進項轉出,補交了增值稅,附加稅,請問去年的所得稅匯算清繳報表需要調整嗎?因為增值稅是按比例調整的,如果調整所得稅,要按當初進項票入賬科目按比例調整嗎
我們公司21年12月計提了未開票收入,也申報了增值稅,但是到22年第二季度補開發票,賬面沖銷了之前計提的收入,但是增值稅申報表沒有調減這部分收入,所以導致22年增值稅申報表總收入和賬面總收入對不上,這個要怎么處理?
網上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發票 而是在2022年4月份做了收入開了發票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數 ?因為畢竟我2022年四月份開了發票 交了稅了
我們公司是商貿公司一般納稅人,現在被查2021年到2023年的賬,稅管員說我們交稅太少,抵扣的進項太多。稅局要我們補2023年的增值稅和企業所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報表是嗎?還要調整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業所得稅嗎?
稅務通知21年12月有免稅項目,需要調整21年進項稅額轉出,我們21年12月有留抵稅額,所以導致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報表,22年4月補交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請問這種情況24年怎么調賬?21年-23年的賬務和報表還需要調整嗎?若以前年度的賬務和報表不需要調整的話,賬上和增值稅報表數據就不一致了,這樣可以嗎?
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發票,我匯算清繳已經完成。這個發票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經營活動有關的其他現金都包括哪些內容
民間非營利組織的車船稅計入什么科目
掛靠在我公司名下的車輛,現在要過戶給使用單位,我公司需要承擔什么稅費,是不是二手車買賣處理
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
如果你反結帳修改的話,你每個季度的財務報表和年報都要修改。