進項發票異常需進項轉出 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
請問公司有一張異常發票,該發票為走逃企業,付了10萬,開了20萬發票,進項已經認證了,該筆進項稅務叫我司轉出,那么這14萬怎么做賬務處理呢?
老師,公司取得進項,收到稅務通知是異常憑證,未做轉出處理,月底又收到異常解除。那次月報稅的時候申報表進項怎么填寫,異常憑證轉入的要不要勾選
老師好,請問異常進項發票,該如何做稅額轉出,會計處理怎么做呢
老師,收到21年發票異常,稅務通知需要進項稅額轉出,請問當月如何做賬?貨物已經銷售出去
處理往期異常發票后如何匯算清繳? 去年處理異常發票 借 管理費用/折舊費 -10000 貸 累計折舊/生產設備 -10000 發票是2017年的,當時分錄 借 固定資產/生產設備 8547.01 借 應交稅費/待認證進項稅 1452.99 貸 其他應付款/xx公司 10000 2018年已做進項轉出 想問一下處理異常發票按去年這樣是否可以?今年在匯算清繳中應該如何調整?
你好,老師,供應商開發票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統,我們應該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師,個體戶經營者如果報了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對嗎?
麻煩問下,個人在稅務局自己代開的發票給到購買方,都交哪些稅,個稅要交嗎?是個人自己交還是購買方公司交
買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
做賬只需要每個月做對賬單夠了嗎
您好,如果企業所得稅匯算清繳時,掛靠我們公司的某個項目未取得發票,繳納了企業所得稅,這個業務就算結束了,以后也不在這個項目的業務上再催要發票了嗎?再準備收集2025年度的成本發票了,是嗎?
老師,請問加入本地的商會給的會費可以稅前扣除嗎?需要取得發票或是什么單據嗎?
老師好,我們幫一位員工補繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個分錄在25年如何做?
解除異常以后 要做相反的分錄
好的,謝謝老師!
老師!另外還需做一筆是吧 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅金-未交增值稅
您說的這一筆 是月底結轉增值稅的時候一起做