借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額
老師好,請問異常進項發(fā)票,該如何做稅額轉(zhuǎn)出,會計處理怎么做呢
老師,請問稅務(wù)發(fā)現(xiàn)有異常發(fā)票,要求申報進項轉(zhuǎn)出,會計分錄如何填制
老師好,進項稅額轉(zhuǎn)出后又轉(zhuǎn)入的會計分錄怎么做,2020年的發(fā)票因為對方發(fā)票異常,在2022年數(shù)據(jù)篩查中被告知后做進項稅額轉(zhuǎn)出,當時的分錄是借以前年度盈余調(diào)整,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,今年又通知該發(fā)票異常解除,又重新做進項稅額轉(zhuǎn)入,這筆會計分錄應(yīng)該怎么做
老師好!公司已認證的材料進項發(fā)票異常需進項轉(zhuǎn)出,當月賬務(wù)如何處理?次月該發(fā)票異常解除賬務(wù)該如何處理?
老師異常發(fā)票如何做進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,業(yè)務(wù)招待費,是在匯算清繳的時候調(diào),還是說平時在稅務(wù)系統(tǒng)申報的時候就要調(diào)成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預(yù)收賬款(待清算)開發(fā)票再做,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數(shù)從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發(fā)票借記在建工程
小規(guī)模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現(xiàn)在賬本調(diào)整過來了,現(xiàn)在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調(diào)整?匯算清繳調(diào)成本可以嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
下一步呢
你好,在申報表里面轉(zhuǎn)出這一筆
然后呢,那金額不是還在進項轉(zhuǎn)出稅額那里嗎
你好,是的,這樣就相當于轉(zhuǎn)出了
不用結(jié)轉(zhuǎn)成費用嗎
你好,這個是需要的 之前的分錄是怎么樣的呢?
借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
借:原材料(負數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(負數(shù)) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進項稅額
后面2個分錄不懂
你好,你多看看吧,轉(zhuǎn)出的分錄可以看懂么/