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老師好,進項稅額轉出后又轉入的會計分錄怎么做,2020年的發票因為對方發票異常,在2022年數據篩查中被告知后做進項稅額轉出,當時的分錄是借以前年度盈余調整,貸進項稅額轉出,今年又通知該發票異常解除,又重新做進項稅額轉入,這筆會計分錄應該怎么做

2023-12-04 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-04 09:21

轉出進項稅額的會計分錄: 借:以前年度盈余調整 貸:進項稅額轉出 重新轉入進項稅額的會計分錄: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度盈余調整

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快賬用戶3750 追問 2023-12-04 09:25

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-04 09:28

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轉出進項稅額的會計分錄: 借:以前年度盈余調整 貸:進項稅額轉出 重新轉入進項稅額的會計分錄: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度盈余調整
2023-12-04
您好,你當時是采購貨物了還是什么
2022-11-10
?您好,把1月的分錄紅沖了,進項轉出好像不影響利潤嘛。? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行 這個月客戶又給補了一張發票 只做進項這個? 借 應交稅費——應交增值稅 進項? ?貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)
2023-04-19
你們之前是賬面也調整了還是只調整了稅金?主要是你之前的調整的分錄是怎么處理的
2024-10-23
您好,是正式業務嗎?原材料是否已領用記錄成本原材料是否已領用記錄成本,應該是借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
2022-04-13
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