你好,異常解除,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以勾選抵扣的
老師好,我們10月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票,11月份申報(bào)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣,說是申報(bào)12月份的時(shí)候做異常憑證處理,請問,異常憑證處理是我們先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出還是指什么?
老師,公司取得進(jìn)項(xiàng),收到稅務(wù)通知是異常憑證,未做轉(zhuǎn)出處理,月底又收到異常解除。那次月報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)怎么填寫,異常憑證轉(zhuǎn)入的要不要勾選
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報(bào)的時(shí)候做異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報(bào)表我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn))
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符,對比異常
在2022年9月23日取得物流公司物流費(fèi)的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報(bào)的時(shí)候,是在申報(bào)表二的23a行的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,這一行輸入金額轉(zhuǎn)出嗎?
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對賬務(wù)有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對賬務(wù)有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再入主營業(yè)務(wù)收入,那沒有開發(fā)票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業(yè)簡易報(bào)關(guān)能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權(quán)價(jià)為49.77元,我賣價(jià)為72元開發(fā)票價(jià)格高不?
請問老師網(wǎng)銀復(fù)核盤丟失,重新補(bǔ)辦需要法人到場嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯(cuò)了,我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個(gè)人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 7000 這個(gè)分錄能不能再24年的12月調(diào)整,在更改季報(bào)和財(cái)報(bào)
老師,婚慶公司賬務(wù)怎么處理,采購的道具,花可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在4月收到了專票,這筆賬我怎么調(diào)呀?
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還要填寫轉(zhuǎn)出金額嗎,沒填寫的話不是重復(fù)勾選了
你好,不需要,因?yàn)橐呀?jīng)不需要轉(zhuǎn)出了?
因?yàn)檫@個(gè)進(jìn)項(xiàng)之前就抵扣了,那勾選異常轉(zhuǎn)入的憑證,申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)也會跑到當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)那邊去,就申報(bào)不了,數(shù)據(jù)比對不通過
你好,之前因?yàn)楫惓?dǎo)致申報(bào)數(shù)據(jù)比對不通過,現(xiàn)在異常解除了,就可以正常抵扣啊