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當月有進項稅額和銷項稅額,但是進項大于銷項,不用繳納增值稅?進項跟銷項需要做結轉嗎?

2024-08-23 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-23 16:51

根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶1468 追問 2024-08-23 17:25

去年進項還有余額,是不是抵不了了?

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齊紅老師 解答 2024-08-23 17:26

可以在下年繼續抵扣的

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快賬用戶1468 追問 2024-08-23 17:32

去年的進項就是留底稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-23 17:33

不是,是已經勾選還沒沒抵扣的才叫留抵稅,沒有認證的進項正常勾選抵扣就行

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根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-23
可不用結轉進銷項稅額和增值稅
2023-09-12
您好!當月增值稅進項大于銷項可以不結轉進項和銷項的分錄的。
2021-05-26
你好 ? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-04-21
你好,進項大于銷項,把進項銷項結轉到轉出未交增值稅里面就不用做了,轉出未交增值稅再借方u表示留底 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-03-22
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