你好,這樣是不會(huì)影響這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額的。 紅沖,做正常收入的相反分錄 再開具相同金額的發(fā)票,做正常收入分錄 就是了?
我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方已驗(yàn)證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯(cuò)誤 已跨月要開紅票 對(duì)方需要開一張信息表給我們,我們?cè)僦匦麻_具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計(jì)算增值稅的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)最后是加上這3萬還是減去這3萬呢??謝謝老師看到幫我會(huì)發(fā)下
老師上午好,請(qǐng)教一個(gè)問題:公司去年12月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,今年1月發(fā)現(xiàn)單價(jià)錯(cuò)了少開居了500元,就紅字發(fā)票沖回,重新開具了一張正確單價(jià)的發(fā)票,和去年的發(fā)票總金額相差500塊,這個(gè)我會(huì)計(jì)分錄要怎么做
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
企業(yè)4月份發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用,運(yùn)輸公司給企業(yè)開具增值稅專票。企業(yè)在4月份時(shí)勾選并申報(bào)入賬了該張?jiān)鲋刀悓F保髞戆l(fā)現(xiàn)這張?jiān)鲋刀悓F眰渥趥渥㈠e(cuò)誤,5月份運(yùn)輸公司沖紅了這張?jiān)鲋刀悓F保缓笾匦麻_具了一張金額、稅額相同的增值稅專票。那么,企業(yè)在5月份時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?分錄該怎么做?
銷售部領(lǐng)用辦公桌椅到期報(bào)廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費(fèi)用在貸方提現(xiàn)。原始價(jià)值3000元,賬面價(jià)值0元,殘料價(jià)值240元,現(xiàn)金收訖
投資公司發(fā)行債券的承銷費(fèi)發(fā)票專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,申報(bào)利潤(rùn)年報(bào)提示稅金及附加小于其中消費(fèi)稅 營(yíng)業(yè)稅等之和,主要原因?yàn)樯夏甓榷嘟凰枚愅嘶兀@個(gè)要怎么調(diào)整?
老師,您好,公司繳納專利年費(fèi)滯納金,和解除房租違約金,租賃辦公室,幫房租承擔(dān)開票稅費(fèi),這三個(gè)費(fèi)用,放在匯算清繳納一納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的哪個(gè)行次呢
老師問想咨詢下關(guān)于個(gè)稅申報(bào)的問題,現(xiàn)在4月份申報(bào)3月份個(gè)稅,那3月份的個(gè)稅,這個(gè)是申報(bào)的3月份支付的2月份的工資嗎?
甲公司業(yè)務(wù)人員不提供業(yè)務(wù)單據(jù),財(cái)務(wù)做不能及時(shí)入賬,財(cái)務(wù)主動(dòng)要還是業(yè)務(wù)員提供什么做什么
工商年報(bào)上面的納稅總額包括哪些稅種,不包括哪些稅種
老師好,之前想麻煩您制定下表格來著?然后,太啰嗦了,上次也沒發(fā)成,今天可以嗎?
請(qǐng)問老師,公司有一個(gè)固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開了發(fā)票,金額40萬,去年做的固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,今年之前負(fù)責(zé)維修這個(gè)固定資產(chǎn)的開了張維修費(fèi)的發(fā)票,金額大概18萬,共開了五張發(fā)票,屬于零星的維修,沒有更換配件,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊?
匯算清繳的主要股東及分紅情況是不是可以不用填寫