你好 銷售方按正負相加的金額申報納稅
我方是銷售方10月份開了一張發票給對方 對方已驗證可發現明細錯誤 已跨月要開紅票 對方需要開一張信息表給我們,我們再重新開具紅字發票 。比如開紅字發票的稅是3萬 月底計算增值稅的時候是銷項-進項最后是加上這3萬還是減去這3萬呢??謝謝老師看到幫我會發下
老師,有一張進項票5月份我已認證,后來發現發票有誤,我司開具紅字信息表后對方把負數票開給我,后來發現我的紅字信息表上有一個品項我寫錯了,現在我要怎么處理呢?對方的負數票是8月份開的。
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
老師,我們是購買方,上月進項發票已抵扣,這個月發現開具有誤,和銷售方聯系后我們開紅字信息表,請問每張藍票都是好幾行,我們再開紅字時是不是要和藍票開的一模一樣,還是可以開一行一樣但每張票的金額要一致的呢?開完上傳后,下載給銷售方讓銷售方開紅字發票是不是
老師,我是購買方,6月銷售方給我方開具的增值稅專票只是名頭開錯,7月我方已抵扣已繳稅,8月我方發現發票開錯,并開具紅字發票信息表(假如稅額:1000),銷售方同時也重新給我方重新開具名頭對的稅額一模一樣的專票,8月我方沒有開具銷項發票,已按開具紅字信息表稅額1000元繳納增值稅及附加稅,請問這筆分錄怎么做?
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?